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[判断题]内部审计机构和内部审计人员应当保持独立性和客观性,不得负责被审计单位的业务活动、内部控制和风险管理的决策与执行。
A.正确
B.错误
[多选题]内部审计机构应当建立激励约束机制,对内部审计人员的工作进行( )
A.考核
B.落实
C.评价
D.奖惩
[单选题]内部审计人员( )是内部审计人员在开展内部审计工作中应当具有的职业品德、应当遵守的职业纪律和应当承担的职业责任的总称。
A.职业准则
B.职业道德
C.道德规范
D.行为准则
[单选题]内部审计机构应当在实施审计( )前,向被审计单位或者被审计人员送达审计通知书,做好审计准备工作。
A.一日
B.二日
C.三日
D.五日
[判断题]内部审计机构对监督检查中发现的内部控制缺陷,应当按照企业内部审计工作程序进行报告;对监督检查中发现的内部控制重大缺陷,有权直接向董事会及其审计委员会、监事会报告。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《审计署关于内部审计工作的规定》,领导内部审计机构开展工作的应当是:( )
A.本单位的财务经理
B.本单位的财务部门
C.本单位的监事会
D.本单位主要负责人或者权力机构
[单选题]根据中国内部审计指引,内部审计人员在实施内部审计业务时,应当廉洁、正直,不得有( )行为
A.利用职权谋取私利
B.屈从外部压力,违反原则
C.无具体要求
D.A和B
[多选题]《审计署关于内部审计工作的规定》规定,内部审计人员在办理审计事项时,除应当严格遵守内部审计职业规范,忠于职守外,还必须做到( )。
A.独立
B.客观
C.公正
D.保密
[多选题]审计人员执行内部审计业务,应当具备下列职业要求:()
A.遵守法律法规和中山农商银行审计人员管理办法
B.恪守审计职业道德
C.保持应有的审计独立性
D.具备必需的职业胜任能力
E.其他职业要求