题目详情
当前位置:首页 > 职业培训考试
题目详情:
发布时间:2023-11-01 05:41:46

[判断题]审计部可就风险管理.内部控制等有关问题提供咨询服务,直接参与或负责内部控制设计和经营管理决策与执行。 ( )
A.正确
B.错误

更多"[判断题]审计部可就风险管理.内部控制等有关问题提供咨询服务,直接参与"的相关试题:

[判断题]内部审计部门可就风险管理、内部控制等事项提供专业建议,但不得直接参与或负责内部控制设计和经营管理的决策与执行。
A.正确
B.错误
[单选题]审计部为本行内部审计工作执行部门,内部审计人员配备占员工总人数的( )。
A.1%;
B.2%;
C.3%;
D.5%
[单选题]总行审计部应根据业务经营情况和风险状况确定内部控制评价的频率,至少每年开展( )内部控制评价工作。
A.一次
B.两次
C.三次
D.四次
[判断题]根据《日照银行市场风险限额管理办法》总行审计部负责定期对限额管理的体系,包括政策、程序、计量方法、系统报表等及其日常执行情况进行监督检查。
A.正确
B.错误
[单选题]法人行社应当在每个会计年度终了后()个月内向同级财政部门和省联社风险管理部、审计部报送上年度呆账核销情况以及专项审计报告。
A.1
B.3
C.6
D.12
[判断题]在定员管理方面,省公司审计部负责审计各类用工成本费用情况,配合定员管理部门和财务部共同建立全口径用工和人工成本管控机制,配合总部开展专项审计,并将各所属单位执行情况纳入审计范畴。
A.正确
B.错误
[判断题]内部控制风险日常管理包括风险识别、风险定级、风险应对、风险报备、风险目录编制等管理内容()
A.正确
B.错误
[判断题]总行审计部负责对账簿划分的政策、程序、执行情况开展内部审计活动
A.正确
B.错误
[单选题]总行审计部负责定期( )对本行市场风险管理体系准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立审查和评价。市场风险内部审计须既对业务经营部门进行,也对市场风险管理部门进行。
A.至少每月一次
B.至少每季度一次
C.至少每半年一次
D.至少每年一次
[判断题]总行审计部应定期(至少每年一次)对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。
A.正确
B.错误
[单选题]总行审计部职责负责定期,至少(),对本行市场风险管理体系准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立审查和评价。市场风险内部审计须既对业务经营部门进行,也对市场风险管理部门进行。
A.每年一次
B.每半年一次
C.每季度一次
D.每月一次
[判断题]总行审计部负责定期(至少每2年一次)对本行市场风险管理体系准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立审查和评价。
A.正确
B.错误
[单选题]总行审计部应每年对我行业务连续性管理进行审计,每()至少开展一次全面审计
A.每年
B.四年
C.二年
D.三年
[多选题]中国人民银行总行及其分支行根据防范风险和管理的需要可以对直接参与者和特许参与者清算账户实行( )。
A.余额控制
B.部分控制
C.借记控制
D.全额控制
[判断题]全面风险管理是从内部控制基础上发展起来的, 内部控制是风险管理的一部分。
A.正确
B.错误
[判断题]公司审计部、纪委办公室(巡察办)负责对公司补充医保管理和业务开展情况进行审计监督、纪律检查。
A.正确
B.错误
[判断题]各单位各类审计项目年度计划、实施成果等,应根据国网审计部的要求,及时在审计综合管理模块中录入。
A.正确
B.错误
[单选题]()至少开展一次外包风险管理评估,保持内部风险评估的独立性,并向信息科技风险管理委员会提交《外包风险评估报告》(可作为信息科技风险管理报告的组成部分)。
A.每年
B.每两年
C.定期

我来回答:

购买搜题卡查看答案
[会员特权] 开通VIP, 查看 全部题目答案
[会员特权] 享免全部广告特权
推荐91天
¥36.8
¥80元
31天
¥20.8
¥40元
365天
¥88.8
¥188元
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
请使用微信扫码支付

订单号:

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
恭喜您,购买搜题卡成功
重要提示:请拍照或截图保存账号密码!
我要搜题网官网:https://www.woyaosouti.com
我已记住账号密码