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发布时间:2024-04-20 20:08:36

[判断题]被审计单位原有的审计档案资料和审计成果,审计组不予参考。
A.正确
B.错误

更多"[判断题]被审计单位原有的审计档案资料和审计成果,审计组不予参考。"的相关试题:

[单选题]审计组向审计机关提出审计报告前,应当书面征求被审计单位意见。被审计单位应当自接到审计组的审计报告之日起( )日内,提出书面意见。
A.5日
B.10日
C.15日
D.20日
[单选题]有关被审计单位监督经营成果的控制,下列说法中不正确的是( )。
A.一般而言,管理层对于各个单位或业务部门经营情况的监控是企业层面的主要内部控制之一
B.在了解监督经营成果相关的控制时,注册会计师可以从性质上分析这些监督经营成果的控制是否有足够的精确程度以取代对业务流程、应用系统或交易层面的控制的测试
C.监督经营成果的控制还可能包括在控制环境以及风险评估流程方面的监控
D.无论监督经营成果的控制是否有效,注册会计师均不应减少对其他控制的测试
[判断题]内部审计机构应当将审计报告提交被审计单位和组织适当管理层,并要求被审计单位在规定的期限内落实纠正措施。
A.正确
B.错误
[多选题]审计报告是内部审计人员根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序后,就被审计事项作出审计结论,提出( )的书面文件。
A.审计意见
B.审计建议
C.审计任务
D.规划
[多选题]:审计报告是内部审计人员根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序后,就被审计事项作出审计结论,提出( )的书面文件。
A.审计意见
B.审计建议
C.审计任务
D.规划
[单选题]( )是审计机关通知被审计单位接受审计的书面文件,是审计组执行审计任务、进行审计取证的依据。
A.承诺书
B.业务约定书
C.审计通知书
D.审计意见书
[单选题]内部审计机构应当在实施审计( )前,向被审计单位或者被审计人员送达审计通知书,做好审计准备工作。
A.一日
B.二日
C.三日
D.五日
[判断题]审计机关和审计人员执行审计业务,可以区分被审计单位的责任和审计机关的责任。
A.正确
B.错误
[多选题]内部审计人员应当与被审计单位建立并保持良好的人际关系,可以采取下列沟通途径获得被审计单位的理解、配合和支持:( )
A.在了解被审计单位基本情况时,应当进行及时、有效 的沟通和协调
B.通过询问、会谈、会议、问卷调查等沟通方式,了解 被审计单位业务活动、内部控制和风险管理的情况
C.通过口头方式或者其他非正式方式,与被审计单位交流审计中发现的问题
D.在审计报告提交之前,以书面方式与被审计单位进行结果沟通
[单选题]:( )是审计机关通知被审计单位接受审计的书面文件,是审计组执行审计任务、进行审计取证的依据。
A.承诺书
B.业务约定书
C.审计通知书
D.审计意见书
[单选题]:审计部门委派审计人员到被审计单位进行现场审计,属于( )
A.就地审计
B.报送审计
C.专项审计调查
D.事后审计
[单选题]内部审计机构应当在实施审计( ),向被审计单位或者被审计人员送达审计通知书。
A.当天
B.1日前
C.3日前
D.5日前
[判断题]稽核审计人员曾在被稽核审计单位担任过领导职务或在其相关业务部门工作过、调离被稽核审计单位或其相关业务部门不满两年的,应当申请回避。
A.正确
B.错误
[多选题]注册会计师在对被审计单位应付账款审计时,下列程序中可以检查被审计单位是否存在未入账的 应付账款的有( )。
A.获取被审计单位与其供应商之间的对账单,并将对账单和被审计单位财务记录之间的差异进行调节

B.对本期发生的应付账款的增减变动,检查至相关支持性文件,确认会计处理是否正确

C.针对资产负债表日后付款项目,检查银行对账单及有关付款凭证,询问被审计单位内部或外部的知情人员

D.检查资产负债表日前应付账款明细账贷方发生额的相应凭证,关注其购货发票的日期,确认其入账时间是否合理
[单选题]针对被审计单位银行账户的完整性认定,注册会计师实施的下列审计程序中,通常不能发现被审计单位存在账外账或资金体外循环的是(  )。
A.结合其他相关细节测试,关注原始单据中被审计单位的付款银行账户是否包含在注册会计师已获取的开立银行账户清单内
B.注册会计师亲自到中国人民银行或基本存款账户开户行查询并打印《已开立银行结算账户清单》,以确认被审计单位账面记录的银行人民币结算账户是否完整
C.要求被审计单位出纳到人民银行或基本存款账户开户行查询并打印《已开立银行结算账户清单》,以确认被审计单位账面记录的银行人民币结算账户是否完整
D.结合其他相关细节测试,关注原始单据中被审计单位的收款银行账户是否包含在注册会计师已获取的开立银行账户清单内
[单选题]根据经被审计单位负责人签字确认的作业记录中记录的问题事实,审计组汇总向被审计单位发送(),并要求被审计单位在一定时限内就问题事实一一反馈审计意见
A.审计征求意见书
B.审计方案
C.审计入场通知书
D.事实确认书
[判断题]审计方案批准后,向被审计单位发出审计通知
A.正确
B.错误

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