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发布时间:2023-12-11 00:27:10

[多选题]内部审计部门负责综合前端业务授权情况进行( )、( )和( ),对于远程集中授权转为本地授权后的授权交易,特别是非应急情况下,应作为重点项目加大稽核力度。
A.督导
B.检查
C.监督
D.评价

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[多选题]内部审计部门负责综合前端业务授权情况进行( )、( )和( ),对于远程集中授权转为本地授权后的授权交易,特别是非应急情况下,应作为重点项目加大稽核力度。
A.督导
B.检查
C.监督
D.评价
[单选题] 业务主管部门负责制定统一的授权管理制度,确定综合前端业务授权模式、交易审核要件及授权阈值,并提交( )会议研究。
A.董事会
B.合规与风险管理委员会
C.农商银行例会
D.农商银行经营层
[单选题]商业银行的内部审计部门对个人理财业务审计应制定审计规范,并保证审计活动的()
A.连续性
B.秘密性
C.独立性
D.频繁性
[判断题]内部审计部门负责人负责组织实施内部规程、中长期审计规划和年度工作计划等,做好协调工作,及时向监事会和高级管理层主要负责人报告审计工作开展情况,并对内部审计质量负责。( )
A.正确
B.错误
[判断题]经济责任年度审计计划应当由内部审计部门负责人批准后实施。( )
A.正确
B.错误
[单选题]综合前端业务授权人员应认真审核经办人提交的业务交易信息,重点审查业务的( )、( )以及影像资料要素与交易信息的一致性。
A.真实性、完整性
B.合规性、真实性
C. 真实性、合规性、完整性
D.合规性、完整性
[单选题]应建立健全综合前端业务授权员学习交流机制,对远程集中授权中心和本地授权的相关操作人员进行岗前培训和业务培训,提高( )、( )和( ),增强业务操作技能。
A.业务知识、学习方法、责任意识
B.授权员风险意识、业务知识、安全意识
C.学习方法、授权员风险意识、责任意识
D.授权员风险意识、责任意识、安全意识
[多选题]综合前端业务授权应遵循以下原则:( )( )( )( )。
A.风险可控原则
B.分类施策原则
C.兼顾效率原则
D.依法保密原
[判断题]内部审计部门负责对我行反洗钱与反恐怖融资交易监测工作进行审计、监督与评价()
A.正确
B.错误
[单选题]县级行社稽核审计部门负责定期对理财业务运行情况进行审计监督,至少()对理财业务进行一次内部审计
A.每年
B.每半年
C.每季
D.每月
[判断题]《商业银行业务连续性监管指引》规定,商业银行内部审计部门应当负责并定期开展全行业务连续性管理审计工作。
A.正确
B.错误
[单选题]在设定和调整综合前端业务授权规则时,须由( )提出,经( ) 审核,提交( )会议审议通过后方可执行。
A.农商行主管部门 审计部门 经营层
B.授权中心 审计部门 董事会
C.农商行主管部门 合规与风险管理部门 经营层
D.授权中心 合规与风险管理部门 董事会
[判断题]内部审计部门有权获取与审计有关的信息,列席或参加与内部审计职责有关的会议,参加相关业务培训。 ( )
A.正确
B.错误
[单选题]内部审计部门应建立健全内部审计( )制度,妥善保管内部审计档案资料。
A.沟通交流
B.档案管理
C.信息科技
D.科学评价

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