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发布时间:2023-11-04 03:30:38

[单选题]以下哪种有关协调内部审计和外部审计工作结果的说法正确?
A.首席审计执行官不应将非法行为的信息告诉外部审计师,因为外部审计师会根据要求将这类事件报告给董事会和/或法规机构。
B.外部审计师工作底稿的所有权和保密性妨碍了内部审计师对它们的查阅。
C.首席审计执行官应该确定,在外部审计师给管理层的建议书中提到的事情已经由管理层采取了适当的跟踪检查和纠正行动。
D.如果内部审计师在年度审计中协助外部审计师工作,那么他们不必遵守《标准》。

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[单选题]应该在以下哪种文件中记录协调内部审计和外部审计工作的责任?
A.审计报告
B.内部审计章程
C.董事会决议
D.内部审计部门的审计计划
[单选题]协调内部审计和外部审计工作的责任应该在以下哪种文件中得到记录?( )
A.审计业务工作时间表
B.内部审计章程
C.内部评估报告
D.内部审计部门的战略计划
[单选题]根据《标准》,协调内部审计和外部审计工作的责任应该在以下哪种文件中得到记录?
A.内部质量评估报告
B.审计业务工作日程表
C.内部审计章程
D.内部审计部门的战略规划
[单选题]为提高审计工作效率,内部审计师可以依赖外部审计师的以下哪项工作?
A.在内部审计业务完成之后所进行的
B.主要关注经营目标和行为的
C.与内部审计活动进行协调的
D.行为遵守IIA《职业道德规范》的
[单选题]以下哪种陈述最能体现内部审计机构针对先前审计工作进行跟踪检查的责任?( )
A.内部审计师应确认是否采取了纠正行动,并达到了理想的结果,或者管理层已经承担没有采取纠正行动所带来的风险
B.内部审计师应该确认管理层是否已经开始实施纠正行动,但没有责任确认该行动是否获得理想结果,因为那是管理层的责任
C.只有在高级管理层或审计委员会指示下,首席审计官才有责任安排跟踪检查工作、否则,跟踪检查是随意的
D.以上三项都不正确
[单选题]以下哪种情况下不适合采用标准的内部审计工作方案?
A.经营环境比较稳定,变动极少
B.经营环境复杂多变
C.在多个地方进行类似经营
D.在同一个地点将进行后续存货审计
[单选题]以下哪种情况有助于提高内部审计部门和外部审计部门之间的总体审计效率?( )
A.缩小内部审计的范围,以避免发生潜在的利益冲突
B.对同一部门的多次审计被安排在不同时间进行
C.在开展外部审计之前,由内部审计部门对各职能部门进行审计
D.根据内部审计部门的业务情况缩小外部审计的范围
[单选题]下列关于协调内部审计和外部审计工作结果的说法不正确的是:
A.内部审计人员和外部审计人员之间可以共享信息
B.内部审计师可以获取外部审计师的工作底稿,把外部审计的工作可靠地运用到内部审计工作中,并且内部审计人员有责任保证工作底稿不被泄露
C.外部审计师工作底稿的所有权和保密性不妨碍内部审计人员的查阅
D.由于年度审计是对外部审计师工作的协助,所以内部审计师可以不遵守《标准》
[单选题]内部审计师和外部审计师之间的协调往往:
A.由于内部审计师忠于公司所引发的潜在沟通问题而增加风险
B.由于内部审计师对公司和所在行业的了解而减少风险
C.由于内外部审计师对内部控制措施之性质和适足性的不同看法而增加风险
D.通过应用内部审计师开展低水平的外部审计测试来减少风险
[单选题]若一个单位的内部审计和外部审计师之间缺乏协调,审计部门受影响最大的方面是:
A.准确性
B.可靠性
C.效果
D.效率
[单选题]以下哪项关于内部审计与外部审计协调的说法是正确的?
A.协调的方式主要是定期会议。
B.这种协调主要是指内部审计与注册会计师审计的协调。
C.协调的目的之一是减少重复审计。
D.内部审计与外部审计可以达成默契,但不能共享审计成果。
[单选题]以下哪种情况适合采用标准化的内部审计工作方案?Ⅰ.经营环境复杂多变Ⅱ.经营环境稳定Ⅲ.在不同的地域进行相似的经营业务Ⅳ.在同一地点进行类似资产的盘点
A.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ和Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ
[单选题]审计委员会已要求首席审计执行官协助选择新的外部审计事务所。对此,首席审计执行官采取以下哪种行为比较合适?
A.首席审计执行官和来自审计队伍的两位处长对投标情况进行审查,从中选择一家外部审计事务所,然后与审计委员会开会,以获得审计委员会的批准。
B.首席审计执行官开发一整套正式的标准,供审计委员会在挑选外部审计师时应用。
C.首席审计执行官、财务总监和总会计师对投标情况进行审查,面试两家事务所,将其中一家推荐给审计委员会审批。
D.首席审计执行官拒绝参加该过程,因为提供此种协助有损内部审计部门的独立性。
[单选题]由内部审计师发出的审计报告在哪种情况下应对意见进行表达?( )
A.审计的领域是财务报表
B.外部审计师采用内部审计师的工作
C.对某领域开展全面审计
D.意见会改善与读者的沟通
[单选题]根据《审计署关于内部审计工作的规定》,以下领导内部审计机构开展工作的应当是哪项?
A.本单位的财务经理
B.本单位的财务部门
C.本单位的监事会
D.本单位主要负责人或者权力机构
[单选题]一家卫生保健公司要求内部审计帮助市场部评估绩效并提出相关的改进意见。下面哪种工具是内部审计师完成该项工作的最有用的工具?
A.一般基准比较法
B.竞争基准比较法
C.功能基准比较法
D.内部基准比较法

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