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发布时间:2024-05-02 20:04:31

[多选题]关于审计证据要求的说法中,错误的有( )。
A.审计项目越重要,所需搜集的证据数量就越多
B.审计证据越多越好
C.审计项目风险越大,所搜集的证据数量就越少
D.审计证据不具有适当性的特性

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[多选题]关于审计证据要求的说法中,错误的有( )。
A.审计项目越重要,所需搜集的证据数量就越多
B.审计证据越多越好
C.审计项目风险越大,所搜集的证据数量就越少
D.审计证据不具有适当性的特性
[多选题]下列关于审计证据可靠性的说法中,不正确的有( )。
A.可靠且相关的审计证据是高质量的审计证据
B.从独立第三方获取的审计证据是不可靠的
C.内部控制薄弱时生成的审计证据可能是可靠的
D.审计证据的充分性影响审计证据的可靠性
[单选题]关于审计证据的可靠性,以下说法正确的是( )。
A.银行对账单的可靠性比银行询证函回函更强
B.存货盘点表比存货监盘记录更可靠
C.购货发票比收料单更可靠
D.复印的资料比原件可靠
[多选题]以下关于审计证据可靠性的判断,说法正确的有( )。
A.书面证据通常比口头证据可靠
B.不同来源的审计证据能相互印证,审计证据比较可靠
C.内部证据比外部证据可靠
D.间接获取的审计证据比直接获取的审计证据更可靠
[单选题]下列关于审计目标的说法中,错误的是()
A.审计目标在审计项目的全过程中起了决定性作用
B.审计目标决定了采取什么样的审计程序和方法
C.审计目标决定了采取什么样的审计证据
D.审计目标具有全面性和长期性
[单选题]关于信用卡业务效益性审计要点,说法错误的是()
A.包括与客户及合作单位签订的合同和各类外包业务是否符合上级行规定和防范风险的要求。
B.包括银行卡业务成本核算是否符合绩效管理的要求。
C.包括对银行卡高端客户营销是否进行了成本与利润贡献率测算,测算内容是否完整准确。
D.包括对银行卡业务产品定价是否考虑了成本风险与收益。
[单选题]关于信用卡业务风险性审计要点,说法错误的是()
A.包括银行卡业务风险管理战略、风险管理制度、组织体系是否健全。
B.包括信用风险、合规风险、操作风险、商户风险等风险水平是否在可接受的水平之内。
C.包括对银行卡业务是否定期开展经营分析,查找风险隐患和不足,制定切实可行的化解措施和办法。
D.包括银行卡业务交易行为及经营数据统计是否真实、准确和完整。
[单选题]关于信用卡业务内部控制审计要点,说法错误的是()
A.包括银行卡业务收入是否及时准确核算,是否存在以收抵支、截留、挪用现象。
B.包括银行卡业务内控管理目标规划及年度工作计划是否科学合理,并予以实施。
C.包括银行卡规章制度是否能够满足业务发展和防范风险的需要。
D.包括银行卡部门自律监督是否到位,内外部监管发现的问题是否落实整改。
[单选题]下列关于审计工作底稿说法正确的是( )。
A.审计工作底稿只能以纸质形式存在
B.审计工作底稿的归档期限为审计报告日后的 90 天
C.审计工作底稿的归档期限为审计报告日后的 60 天
D.审计工作底稿至少保存 8 年
[单选题]关于审计组处理权的说法,错误的是()
A.有权对正在进行的严重违法违规的行为进行制止,并提出处理意见
B.不能要求被审计人员上交违法所得、侵占资产、应缴费用
C.有权根据审计结果,依据员工违规违纪相关规定提出处理建议

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