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发布时间:2024-01-26 01:33:51

[多选题]某增值税一般纳税人,2008年12月31日以前未纳入扩大增值税抵扣范围试点,2017年5月销售自己使用过的固定资产,属于依照3%征收率减按2%征收增值税的有( )
A.销售2010年购进已抵扣进项税额的固定资产
B.销售2005年购进未抵扣进项税额的固定资产
C.销售用于集体福利的未抵扣进项税额的固定资产
D.销售小规模纳税人时期购进的固定资产

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[单选题]某增值税一般纳税人于2019年1月销售一批货物,开具税率为16%的增值税专用发票,2019年4月发现开票有误需要重新开具,纳税人开具的红字发票与重新开具的蓝字发票的适用税率分别为( )
A.16%;16%
B.16%;13%
C.13%;16%
D.13%;13%
[单选题] (单选题)某增值税一般纳税人提供咨询服务,取得含税收入 318万元,取得奖金 5.3 万元,咨询服务的增值税税率为 6%,该业务应计算的销项税额是
A. ( 318+5.3) /( 1+6%) ×6%=18.3(万元)
B. 318/ ( 1+6%) ×6%=18(万元)
C. [ 318/( 1+6%) +5.3] ×6%=18.318(万元)
D. 318×6%=19.08 (万元)
[单选题] 某增值税一般纳税人为尽快收回货款,采用折扣方式销售货物,其发生的现金折扣金额处理正确的是( )。
A.冲减销售收入,但不减少当期销项税额
B.冲减销售收入,同时减少当期销项税额
C.增加销售费用,减少当期销项税额
D.全部计入财务费用,不能减少当期销项税额
[单选题]某增值税一般纳税人购进农业生产者销售的农业产品-批,支付的总价款为20000元 ,该项业务准予抵扣的进项税额为( )元。
A.2000
B.2600
C.1800
D.3200
[简答题]’年10月,某增值税小规模纳税人企业签订房屋租赁合同1份,租赁金额80万元;200万元购置土地准备建设新厂房,已取得土地使用证。问该企业应缴纳的印花税?
[单选题]甲公司为增值税一般纳税人,2010年12月31日购入不需要安装的生产设备一台,当日投入使用。该设备价款为360万元,增值税税额为61.2万元,预计使用寿命为5年,预计净残值为零,采用年数总和法计提折旧。不考虑其他因素,该设备2011年应计提的折旧为()万元。
A.72
B.120
C.140.4
D.168.48
[单选题]某增值税一般纳税企业自建一幢仓库,购入工程物资200万元,增值税税额为34万元,已全部用于建造仓库;耗用库存材料50万元,应负担的增值税税额为8.5万元;支付建筑工人工资36万元。该仓库建造完成并达到预定可使用状态,其入账价值为()万元。
A.250
B.292.5
C.286
D.328.5
[单选题]甲公司系增值税一般纳税人,2×20年12月31日,甲公司出售一台原价为452万元,已提折旧364万元,未计提减值准备的生产设备,开具的增值税专用发票上注明的价款为150万元,增值税税额为19.5万元。出售该生产设备发生不含增值税的清理费用8万元,不考虑其他因素,甲公司出售该生产设备的利得为(  )万元。
A.81.5
B.54
C.62
D.73.5
[单选题]自2019年4月1日至2021年12月31日,生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额的一定比例,加计抵减应纳税额,此比例是( )
A.5%
B.9%
C.10%
D.20%
[单选题]自2020年3月1日至12月31日,纳税人提供下列服务取得的收入,不免征增值税的为( )
A.餐饮服务
B.住宿服务
C.幼儿培训服务
D.为企业快递货物提供的收派服务
[判断题]自2020年3月1日至2021年12月31日,增值税小规模纳税人,适用3%征收率的应税销售收入,减按1.5%征收率征收增值税。( )
A.正确
B.错误
[单选题]’年10月1日至2021年12月31日,允许生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计( ),抵减应纳税额
A.5%
B.10%
C.15%
D.30%
[判断题]会计年度自每年公历1月1日起至12月31日止。年度终了,办理决算,如遇12月31日为节假日,仍以该日为决算日。
A.正确
B.错误
[单选题]某化妆厂为增值税一般纳税人,2016年12月发生以下业务:8月销售高档化妆品400箱,每箱不含税价格600元;15日销售同类高档化妆品500箱,每箱不含税价格650元。当月以200箱同类高档化妆品与某公司换取精油。则用作交换的化妆品应纳消费税( )元
A.18000
B.19500
C.18833
D.18750
[单选题]自公历1月1日至12月31日为一个
A.记账年度
B.业务年度
C.会计年度
D.检查年度

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