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[多选题]中山农商银行审计基本制度有()
A.《中山农商银行内部审计章程(2019年版)》
B.《中山农商银行内部审计准则》
C.《中山农商银行内部审计计划实施细则(2019年版)》
D.《中山农商银行内部审计质量控制及行为管理办法(2019年版)》
[判断题]专项审计是指中山农商银行审计部门以风险、合规为导向,以健全和完善中山农商银行内部控制为原则,以有效防范和控制风险为目标,结合中山农商银行的风险管理和内部控制状况,针对某个专业条线、业务板块或者产品及操作、管理环节、风险事件等特定事项开展的审计活动。
A.正确
B.错误
[多选题]审计结果是指中山农商银行审计部门根据国家有关法律法规、监管条例、省联社、中山农商银行规章制度,对审计对象开展审计或审计调查后形成的结论性审计文书,包括()。
A.审计报告
B.审计调查报告
C.审计整改通知书
D.审计移送书
[判断题]中山农商银行审计部门每年至少开展2次反洗钱内部审计
A.正确
B.错误
[单选题]中山农商银行审计部门每年至少开展()次反洗钱内部审计
A.1
B.2
C.3
D.4
[单选题]审计组组长负责组织编制审计报告。《中山农商银行审计报告征求意见稿》一般应当在审计取证单反馈意见到期日后()个工作日内完成。
A.5
B.10
C.15
D.20
[判断题]中山农商银行建立独立垂直的内部审计体系,由中山农商银行党委、董事会及其审计委员会、监事会、分管审计领导、审计管理部门等为主体。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱内部审计指中山农商银行审计部门根据国家法律、法规、省联社有关规定及内部反洗钱工作的各项规定,负责对反洗钱法律法规和监管要求的执行情况、反洗钱内控制度的有效性和执行情况以及洗钱风险管理情况进行独立、客观的审计评价
A.正确
B.错误
[多选题]中山农商银行审计部组成审计工作组,于2019年12月20日至12月31日对某支行行长李某进行了经济责任审计。请分析以下试题并给出正确的答案。审计人员应当依照规定权限和程序获取审计证据,获取的审计证据应当符合适当性和充分性的要求,不得有下列哪些行为:
A.片面收集证据
B.涂改
C.伪造
D.隐匿
E.销毁