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发布时间:2024-01-13 03:51:28

[多选题]在实施固定资产审计时,如果审计人员发现与以前年度相比,审计期间的折旧费用大幅度增加,则可能的原因有:
A.已减少的固定资产未在账面上注销
B.存在大量闲置的固定资产
C.新购置大量固定资产
D.折旧额的计算有误
E.固定资产折旧方法变更

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[多选题]在实施固定资产审计时,如果审计人员发现与以前年度相比,审计期间的折旧费用大幅度增加,则可能的原因有:
A.已减少的固定资产未在账面上注销
B.存在大量闲置的固定资产
C.新购置大量固定资产
D.折旧额的计算有误
E.固定资产折旧方法变更
[多选题]通过计算,审计人员发现乙公司近3年毛利率逐年大幅度上升。在不考虑其他因素的情况下,审计人员认为可能导致毛利率逐年大幅度上升的原因为( )。
A.产品销售价格降低
B.产品销售数量增长
C.产品单位生产成本降低
D.产成品发出计价方法变动
[单选题]我国社会审计人员参加审计机关组织实施的审计项目时,应遵循的审计准则是:
A.国家审计准则
B.内部审计准则
C.注册会计师审计准则
D.国际内部审计准则
[单选题]我国内部审计人员参加国家审计机关组织实施的审计项目时,应遵循的审计准则是:
A.国家审计准则
B.国际审计准则
C.内部审计准则
D.注册会计师审计准则
[单选题]被审计单位M产品毛利大幅度下降,该产品是由一家分厂专门生产的,审计人员调查了解毛利下降原因,首先应()。
A.分析废品损失及材料耗用
B.检查生产记录及成本预算
C.营业收入明细账与原始凭证核对
D.分析产品成本构成并与前期成本比较
[单选题]被审计单位甲产品毛利大幅度下降,该产品是由一家分厂专门生产的,审计人员调查了解毛利下降原因首先应:
A.分析废品损失及材料耗用
B.检查生产记录及成本预算
C.营业收入明细账与原始凭证核对
D.分析产品成本构成并与前期成本比较
[单选题]审计人员实施的下列审计程序中,属于薪酬循环内部控制的是(  )。
A.查阅企业员工名册,查明在册员工总数
B.观察考勤与工资结算职责是否分离
C.审查工资总额各组成项目的真实性
D.检查企业职工调动、录用、解聘等资料,查明员工增减变动情况
[多选题]在实施货币资金审计的过程中,被审计单位存在哪些事项或情形,审计人员需要保持警觉()。
A.银行账户开立数量与企业实际的业务规模不匹配
B.获得较多的政府性补助
C.存在大额外币收付记录,而被审计单位并不涉足外贸业务
D.库存现金规模明显超过业务周转所需资金
E.固定资产数额较大
[单选题]具体承办审计事项的审计人员或审计组织在实施审计后,就审计工作的结果向其委托人、授权人提交的书面文件是(  )。
A.审计报告
B.审计决定书
C.审计实施方案
D.审计移送处理书
[多选题]为核实年度营业收入的截止期,审计人员应实施的有效审计程序有:  
A.以总账为起点追查至明细账  
B.以明细账为起点追查资产负债表Et前后会计凭证  
C.以资产负债表日前后销售发票为起点追查至发运单和明细账  
D.以资产负债表日前后发运单为起点追查至销售发票和明细账  
E.以订货单为起点追查至销货单和收款凭证
[单选题]我国内部审计人员参加国家审计机关组织实施的审计项目时,应遵循的审计准则是(  )。[2011年初级真题]
A.国家审计准则
B.国际审计准则
C.内部审计准则
D.注册会计师审计准则

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