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发布时间:2023-12-03 00:14:59

[单选题]农商银行内部审计部门应当每年至少对农商银行的关联交易进行( )次专项审计,审计结果报农商银行董事会和监事会,并于审计结束后十五日内通过监测系统"关联交易专项报告"模块上报省联社,并报属地银保监部门。
A.一
B.二
C.三
D.四

更多"[单选题]农商银行内部审计部门应当每年至少对农商银行的关联交易进行( "的相关试题:

[多选题]下级审计部门发生下列哪几个( )情形之一的,上级审计部门应当追究下级审计部门责任。
A.主动改正错误或者情节、后果轻微的
B.非审计人员人为因素造成不良后果的
C.对审计发现的重大问题和重要审计项目的审计结果隐瞒不报或不如实报告的
D.被相关人员或单位举报、投诉经查实存在明显审计过错责任的
E.审计工作整体质量低下或考核结果较差,存在明显不担当不作为、不履职不尽职的
[多选题]商业银行应当明确内部审计部门在资本管理中的职责。内部审计部门应当履行以下职责( )。
A.评估资本管理的治理结构和相关部门履职情况,以及相关人员的专业技能和资源充分性
B.至少每年一次检查内部资本充足评估程序相关政策和执行情况
C.至少每年一次评估风险管理政策的执行情况
D.检查资本管理的信息系统和数据管理的合规性和有效性。
[判断题]农商银行审计部门加强对农金员代理业务的审计,对农金员的管理情况进行审计,应涵盖农金员准入、退出、场所建设、计酬、管理等内容,要对审计结果负责,发现问题要发起全行整改,堵塞漏洞。
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计部门应当向董事会提交资本充足率管理审计报告、内部资本充足评估程序执行情况审计报告、资本计量高级方法管理审计报告()
A.正确
B.错误
[判断题]给青岛农商银行造成经济损失的,根据审计部门确认的损失金额,由员工延期绩效来弥补损失
A.正确
B.错误
[判断题]理财计划的内部监督部门和审计部门应当独立于理财计划的运营部门,适时对理财计划的运营情况进行监督检查和审计,并直接向董事会和高级管理层报告。
A.正确
B.错误
[判断题]商业银行应当建立内部控制管理责任制,强化责任追究。内部审计部门、内控管理职能部门应当对未适当履行监督检查和内部控制评价职责承担直接责任。
A.正确
B.错误
[单选题]审计部门应当对确无保存价值的审计档案进行登记造册,报经( )批准后销毁。
A.审计部经理
B.分管领导
C.行长
D.董事长
[单选题]首席审计官和审计部门负责人的聘任和解聘应当由( )负责。
A.董事会
B.监事会
C.股东代表大会
D.高级管理层
[判断题]下级机构内部审计负责人的聘任和解聘应当经上级机构内部审计部门同意,
A.正确
B.错误
[多选题]农商银行在审计中心年度审计计划下发后,制定自身的年度审计计划,并经( )审议通过后10个工作日内上报审计中心备案。
A.党委会
B.监事会
C.董事会
D.股东大会
E.审计委员会
[判断题]商业银行内部审计部门应当按照国务院银行业监督管理机构关于内部审计的相关规定,至少每两年对理财业务进行一次内部审计,并将审计报告报送审计委员会及董事会。
A.正确
B.错误
[判断题]审计部门应当对确无保存价值的审计档案进行登记造册,报经法人机构主任(行长)批准后销毁。
A.正确
B.错误
[单选题]本行内部审计部门应当将外包风险管理纳入每年审计工作计划,至少每()年对重要的外包服务活动进行一次全面审计。
A.1
B.2
C.3
D.5
[判断题]内部审计部门应当至少每年一次评估资本充足率管理计划的执行情况()
A.正确
B.错误
[判断题]审计部门应建立审计计划、审计立项、审计准备、审计实施、审计报告、审计成果运用、审计档案管理等全链条的质量控制体系。
A.正确
B.错误

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