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发布时间:2024-03-13 02:07:02

[多选题]计算一般纳税人增值税应纳税额时,不得从销项税额中抵扣的进项税额有()。
A.从海关取得的海关进口增值税专用缴款书上注明的增值税额
B.非正常损失的购进材料的发票上标明的增值税额
C.非正常损失的在产品耗用的购进材料的进项税额
D.用于集体福利购进货物的专用发票上标明的进项税额
E.从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额

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[判断题]每一个一般纳税人都会以收取的销项税额抵扣其支付的进项税额,其余额为该纳税人实际缴纳的增值税。
A.正确
B.错误
[多选题]计算一般纳税人增值税应纳税额时,不得从销项税额中抵扣的进项税额有()。2018真题
A.从海关取得的海关进口增值税专用缴款书上注明的增值税额
B.非正常损失的购进材料的发票上标明的增值税额
C.非正常损失的在产品耗用的购进材料的进项税额
D.用于集体福利购进货物的专用发票上标明的进项税额
E.从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额
[判断题]一般纳税人收取的销项税额抵扣其支付的进项税额,其余额为纳税人实际应缴纳的增值税。()
A.正确
B.错误
[单选题]某企业为增值税一般纳税人,本月发生进项税额2000万元,销项税额6000万元,进项税额转出100万元,同时月末以银行存款交纳增值税1500万元,该企业月末尚未交纳的增值税为(  )万元。
A.4000
B.2500
C.2600
D.4500
[单选题]某增值税一般纳税人当月销项税额合计 120万元,进项税额合计 80万元,进项税额转出 5万元,已交税金 10万元,则月末的账务处理正确的是(  )。 A.借:应交税费——应交增值税(已交税金)35 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)35 B.借:应交税费——应交增值税(转出多交增值税)10
A.贷:应交税费——未交增值税10
B.借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)35
C.贷:应交税费——未交增值税35
D.无需进行账务处理
[单选题]某增值税一般纳税人当月销项税额合计120万元,进项税额合计80万元,进项税额转出5万元,已交税金10万元,则月末的账务处理正确的是(  )。 A.借:应交税费——应交增值税(已交税金) 35 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 35 B.借:应交税费——应交增值税(转出多交增值税)10
A.贷:应交税费——未交增值税 10
B.借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)35
C.贷:应交税费——未交增值税 35
D.无需进行账务处理
[单选题]甲公司为增值税一般纳税人,当月进项税额为2000元,销项税额为3000元,已经预缴的增值税税额为3000元,则月末甲公司的会计处理正确的是(  )。 A. 借:应交税费——未交增值税             2000  贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税)    2000 B. 借:应交税费——应交增值税(转出多交增值税)    2000  贷:应交税费——未交增值税             2000 C. 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
A. 贷:应交税费——未交增值税
B.
C.借:应交税费——应交增值税(已交税金)
D. 货:银行存款
[多选题]甲建筑公司为增值税一般纳税人,其2019年11月发生的下列增值税进项税额中,准予从销项税额中抵扣的有( )。
A.购进工程所用材料取得增值税专用发票注明税额170000元
B.购进施工现场修建临时建筑物所用材料取得增值税专用发票注明税额8500元
C.购进工程设计服务取得增值税专用发票注明税额600元
D.购进办公用品取得增值税普通发票注明税额180元
[单选题]某宾馆为增值税一般纳税人,2019年12月份销项税额为35万元,进项税额为29万元,进项税额转出3万元(去年抵扣),2019年12月份该宾馆应纳增值税为( )万元。
A.5.1 
B.6
C.6.4
D.9
[判断题]会计核算不健全,不能向税务机关准确提供增值税销项税额、进项税额以及应纳税额数据的增值税一般纳税人,不得领购开具增值税专用发票。( )
A.正确
B.错误
[多选题] 年5月份,某增值税一般纳税人取得的下列凭据中,可据以计算进项税额,准予 从销项税额中抵扣的有( )。
A.购进个人用小轿车所取得的增值税专用发票
B.购进免税农产品取得的普通发票
C.进口零配件取得的海关完税凭证 .
D.购进车床一台,发生运费取得的运费结算单据
E.购进生产用原材料所取得的增值税专用发票
[单选题]甲企业为增值税一般纳税人,本月发生进项税额 1 600 万元,销项税额 4 800 万元,进项税额转出48 万元,同时月末以银行存款缴纳增值税税额 1 000 万元,则本月尚未缴纳的增值税为( )万元。
A.2200
B.2248
C.3848
D.4848

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