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发布时间:2023-11-14 21:38:36

[多选题]3银行业金融机构内部审计部门根据工作需要,经董事会批准后,可将部分内部审计项目外包,但需事先对外包机构的(.)进行评估。
A.独立性
B.客观性
C.审计费
D.专业胜任能力

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[单选题]40.内部审计部门根据工作需要,经董事会批准后,可将部分内部审计项目外包,但不需事先对外包机构进行评估的是:( )
A.A.独立性
B.B.客观性
C.C.专业胜任能力
D.D.资信等级
[单选题]5银行业金融机构内部审计部门应在年度风险评估的基础上确定审计重点,审计频率和程度应与银行业金融机构业务性质.复杂程度.(.)和管理水平相一致。
A.盈利状况
B.合规状况
C.风险状况
D.以上都不对
[单选题]根据《银行业金融机构内部审计指引》,内部审计部门和审计人员应严格按照审计程序和审计方法实施审计项目,并(  )。
A.定期进行工作总结
B.不定期进行工作总结
C.不定期进行自我评估
D.定期进行自我评估
[多选题]2银行业金融机构内部审计部门应在年度风险评估的基础上确定审计重点,审计频率和程度应与银行业金融机构(.)相一致。
A.业务性质
B.复杂程度
C.风险状况
D.管理水平
[多选题]1按照《银行业金融机构内部审计指引》规定,内部审计部门的审计频率和程度应:
A.与银行业金融机构业务性质.复杂程度.风险状况和管理水平相一致
B.对每一营业机构的风险评估每年至少一次
C.对每一营业机构的审计每两年至少一次
D.对总部管理部门的审计每三年至少一次
[判断题]银行业金融机构内部审计部门可直接参与或负责内部控制设计和经营管理决策与执行。
A.正确
B.错误
[判断题]76.银行业金融机构内部审计部门应开展重要信息系统投产及变更审计工作,针对问题发现提出整改意见。
A.正确
B.错误
[判断题]2《银行业金融机构内部审计指引》规定,银行业金融机构内部审计工作应当服从于经营管理,以资本最大化为导向,确保客观公正。 
A.正确
B.错误
[单选题]6银行业金融机构内部审计部门对每一营业机构的风险评估(.)至少一次,审计(.)至少一次。
A.每年.每两年
B.每两年.每年
C.每半年.每年
D.以上都不对
[多选题]5银行业金融机构内部审计部门应就(.)向中国银监会或中国银监会派出机构报告。
A.向董事会提交的全面审计工作报告
B.内部审计部门开展异地审计的,应同时将审计报告抄报审计对象所在地的中国银监会派出机构
C.内部审计部门发现重大问题并报告董事会后,在问题未得到认真查处整改的情况下,应直接向中国银监会报告相关情况
D.外部中介机构对银行业金融机构的审计报告
E.中国银监会及其派出机构要求报告的其他事项
[多选题]0银行业金融机构内部审计部门对(.),有权向上级报告,要求及时予以制止并做出处理。
A.拒绝接受或不配合内部审计的
B.拒绝提供或提供虚假资料的
C.打击报复或陷害审计人员的
D.内部审计部门与被审计部门意见出现严重分歧的
[单选题]银行业金融机构内部审计部门发现重大问题并报告董事会后,在问题未得到认真查处整改的情况下,应直接向(  )报告相关情况。
A.中国人民银行
B.当地政府部门
C.中国银监会
D.上级机构
[单选题]9银行业金融机构内部审计部门发现重大问题并报告董事会后,在问题未得到认真查处整改的情况下,应直接向(.)报告相关情况。
A.中国人民银行
B.当地政府部门
C.中国银监会
D.上级机构
[判断题]商业银行内部审计部门应当按照国务院银行业监督管理机构关于内部审计的相关规定,至少每两年对理财业务进行一次内部审计,并将审计报告报送审计委员会及董事会。
A.正确
B.错误
[多选题]4银行业金融机构首席审计官和内部审计部门在审计事项结束后,应及时向董事会和高级管理层主要负责人报送项目审计报告,项目审计报告的内容主要包括(.)。
A.审计概况和审计依据
B.审计结论和审计决定
C.审计建议
D.审计对象反馈意见
[判断题]银行业监督管理机构可以要求商业银行内部审计部门完成指定项目的审计工作,并将审计结果报送监管部门。
A.正确
B.错误
[判断题]:银行业监督管理机构可以要求商业银行内部审计部门完成指定项目的审计工作,并将审计结果报送监管部门。
A.正确
B.错误
[多选题]9在以下关于城市商业银行内部审计体系建设中,不符合《银行业金融机构内部审计指引》有关规定的情况是:
A.董事会应下设审计委员会
B.审计委员会成员不少于2人
C.审计委员会多数成员应是非执行董事
D.审计委员会负责人可由董事长兼任
[多选题]0按照《银行业金融机构内部审计指引》规定,以下有关城市商业银行内部审计人员的描述正确的有:
A.内部审计人员薪酬.主要负责人任免由行长办公会决定。
B.内部审计人员薪酬不低于本机构其他部门同职级人员平均水平。
C.内部审计人员原则上按员工总人数的1%配备,
D.内部审计人员应建立内部岗位轮换制。

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