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发布时间:2023-11-12 08:54:07

[单选题]与可审计业务相关的风险是根据以下哪项内容进行衡量评估的:
A.后果与可能性。
B.以往的审计发现和可能性。
C.后果与资金损失。
D.以往的审计发现和管理失败事例。

更多"[单选题]与可审计业务相关的风险是根据以下哪项内容进行衡量评估的:"的相关试题:

[单选题]在确定建筑施工延误索赔的有效性时,最严重的风险是以下哪项内容?
A.承包商可能在工程竣工之前提交其厌恶索赔要求;
B.承包商的延误索赔要求可以包括已在工程固定价格部分得到考虑的成本;
C.承包商的延误索赔要求可以包括分包商对于其应得工程余额的估算;
D.承包商的延误索赔要求可能会低报索赔金额
[单选题]审计师关于样本规模的决定最可能根据以下哪项内容做出?
A.证据的相关性。
B.证据的充分性。
C.证据的有力程度。
D.证据的权威性。
[单选题]根据《框架》,以下哪项内容所描述的风险管理过程的关键目标同时也是内部审计部门的一项关键职责?
A.确定机构可接受的风险水平,包括为实现机构战略计划而设计的对风险的接受程度。
B.设计并落实风险规避措施,以将风险降低至已确定的可接受水平。
C.接受关于风险管理程序结果的阶段性报告。
D.开展持续监测活动,以定期重新评估风险以及旨在管理风险的控制措施的有效性。
[单选题]根据《专业实务框架》,以下哪项内容所描述的风险管理过程的关键目标同时也是内部审计部门的一项关键职责?
A.确定公司可接受的风险水平,包括为实现公司战略计划而设计的对风险的接受程度
B.设计并落实风险规避措施,以将风险降低至已确定的可接受水平
C.接受关于风险管理程序结果的阶段性报告
D.开展持续监测活动,以定期重新评估风险以及旨在管理风险的控制措施的有效性
[单选题]根据《国际内部审计专业实务框架》,以下哪项内容所描述的风险管理过程的关键目标同时也是内部审计部门的一项关键职责?
A.检查和评估公司执行的作业
B.确保内部审计资源适当、充分并得到有效配置,降低审计风险
C.审查财务报告和评估内部控制
D.开展持续检测活动,以定期重新执行风险评估以及评价旨在风险管理的风险控制措施的有效性
[单选题]根据《标准》,内部审计机构在审查组织的风险管理流程时必须评估与以下哪项相关的风险?Ⅰ.组织治理。Ⅱ.组织运营。Ⅲ.组织信息系统。Ⅳ.组织结构。
A.Ⅰ和Ⅲ。
B.Ⅱ和Ⅳ。
C.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ。
D.Ⅰ、Ⅱ和Ⅳ。
[单选题]以下哪项内容对COSO企业风险管理框架的基本假设进行最佳描述?
A.管理层应该在评价风险之前设定目标。
B.每个企业的存在都是为了给其股东带来价值。
C.政策的制定是为了确保风险得到有效应对。
D.企业风险管理可以最大程度地降低意外事件的影响和发生的可能性。
[单选题]商业银行建立有效的声誉风险管理体系不包括以下哪项内容?(?)
A.建设学习型组织
B.培养开放、互信、互助的机构文化
C.满足所有利益持有者的期望
D.明确商业银行的战略愿景和价值理念?
[单选题]以下哪项内容应该包括在风险管理政策中?Ⅰ.界限与限制结构。Ⅱ.对报告风险的要求。Ⅲ.风险主管部门。
A.只有Ⅰ和Ⅱ是对的。
B.只有Ⅰ和Ⅲ是对的。
C.只有Ⅱ和Ⅲ是对的。
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ都对。
[单选题]对以下哪项内容开展评价能为组织的风险管理决定提供最有用的信息?
A.对内部环境和外部环境中风险的评价
B.对风险组合、风险容忍度的讨论
C.当前和未来事项的风险水平及其对组织目标实现程度的影响以及产生此等影响背后的原因
D.评价当前和未来事项的风险水平及消除现有的风险因子的可能性
[单选题]保证对处理程序进行的修改对生产的影响最小,给系统带来的风险最小的是以下哪项内容的作用?( )
A.安全管理
B.变化控制
C.问题追踪
D.问题升级程序
[单选题]有人可能会通过因特网非法访问公司的网络,以下哪项内容无法降低这种风险?
A.要求对所有被传输的文件进行数据加密。
B.把一系列的电脑作为系统防火墙使用。
C.安装路由器,只接受事先确定的因特网协议地址。
D.针对局域网应用令牌技术。
[单选题]在考虑综合两家公司电脑系统的能力时,以下哪项内容是最不重要的风险因素?
A.每家公司所雇用的编程员和系统分析师的数量。
B.电子数据转换与卖方连接的程度。
C.现有操作系统与数据库结构的兼容性。
D.公司数据库规模以及已应用的数据库服务器数量。
[单选题]根据《标准》,以下哪项内容是对应有的职业审慎的最佳阐述?( )
A.内部审计师应该发挥一位拥有合理审慎性和胜任能力的内部审计师所应有的勤勉和技能
B.内部审计师应该拥有履行其审计职责所必需的知识、技能和其他胜任能力
C.内部审计师应该拥有发现舞弊所必需的充分知识
D.内部审计师应该在缺乏全面评估被审计领域所需的充分知识、技能和胜任能力时不再参与审计业务
[单选题]在应用风险模型制定审计计划时,至关重要的一点是首席审计执行官考虑以下哪项内容:
A.上次审计的结果。
B.外部审计师来年的计划内审计造访。
C.管理方向和目标的最新或预期变化。
D.未来董事会会议的日期。
[单选题]以下哪项内容以最佳方式描述了内部审计部门在支持董事会开展企业风险评估方面所发挥的作用?
A.确保企业已建立并运行健全的风险管理程序
B.监督公司的风险管理程序,确定这些程序是否充分有效
C.检查、评估、报告风险管理程序的充分性和有效性,并提出相关改进建议
D.落实风险管理方法和控制措施,以规避所确认的风险
[单选题]在电子商务交易中,合法用户的身份有被人冒用的风险,以下哪项技术可用于管理此种风险?
A.数码证明
B.防火墙
C.代理服务器
D.限制检查

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