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发布时间:2024-05-27 20:09:49

[单选题]在审计过程中若存在着未遵循内部审计准则的情形, ( )应对其做出解释和说明。
A.审计报告
B.审计通知书
C.复核意见
D.审计计划

更多"[单选题]在审计过程中若存在着未遵循内部审计准则的情形, ( )应对其"的相关试题:

[判断题]审计报告可以不包含是否遵循内部审计准则的声明。
A.正确
B.错误
[多选题]中国内部审计准则1201号-《内部审计人员职业道德规范》要求内部审计人员在实施内部审计业务时,应当诚实、守信,不得有下列行为( )
A.歪曲事实
B.隐瞒审计发现的问题
C.进行缺少证据支持的判断
D.做误导性的或者含糊的陈述
[单选题]内部审计基本准则规定,内部审计人员在审计过程中,应充分考虑( )
A.重要性与审计风险的问题
B.管理需要与审计资源的问题
C.组织的性质、规模及内部治理结构的问题
D.实施后续审计的问题
[多选题]在开展专项审计时,除应遵循《中山农村商业银行股份有限公司内部审计准则》等制度规定原则外,还应遵循以下原则:()
A.服务改革发展原则。专项审计要以促进中山农商银行高质量发展为目标,围绕中山农商银行党委中心工作,进行专项审计项目立项。
B.业务风险优先原则。以风险、合规为导向,按照被审计对象或业务、产品等进行风险排序,对高风险、系统性、苗头性问题优先开展专项审计。
C.内控优先原则。根据内部控制需要,加大对内部控制薄弱的机构、岗位、操作和管理环节的专项审计。
D.服务审计对象的原则。
[单选题]根据内部审计基本准则,内部审计最准确的定义为( )
A.是指组织内部为实现经营目标,保护资产安全完整,保证遵循国家法律法规,提高组织运营的效率及效果,而采取的一种监督和评价活动
B.是指组织内部建立的一种独立评价财务、会计及其他经营活动的内部组织。它通过审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进组织目标的实现
C.是指组织内部的一种独立客观的监督和评价活动,它通过审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进组织目标的实现
D.是指企业内部专门的机构和人员,以国家法律法规为依据,对企业内部的财务收支及其经济活动的真实性、合法性和效益性进行审查、评价,以维护财经纪律,改善经营管理,提高经济效益的一种经济监督活动
[单选题]《中国内部审计具体准则》对内部审计计划有明确的规定,即审计计划应包括:( )
A.年度计划、项目计划和审计方案
B.年度计划、项目计划和小组计划
C.战略计划、年度计划和小组计划
D.战略计划、项目计划和小组计划
[单选题]内部审计项目质量控制是为合理保证审计项目的实施符合内部审计准则的要求而制定的控制程序与方法。()对制定并实施系统、有效的质量控制政策与程序负总体责任。
A.上级内部审计机构负责人
B.本单位分管内部审计工作的负责人
C.本单位内部审计机构负责人
D.内部审计人员
[多选题]根据内部审计新准则的定义,认为内部审计是一种独立、客观的( )活动
A.确认
B.咨询
C.评价
D.监督
[多选题]制定内部审计准则的目的是( )
A.规范内部审计工作
B.保证内部审计质量
C.明确内部审计人员的责任
D.提高产品质量
[多选题]开展内部审计应遵循以下基本原则:
A.独立性原则。
B.客观性原则。
C.审慎性原则。
D.保密原则。
E.效益性原则。

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