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发布时间:2024-05-13 22:43:15

[单选题]内部控制审计是内审部门通过系统、规范的方法对公司内部控制制度设计的( )、合理性及内部控制运行的有效性进行的审查和评价活动。
A.合法性
B.标准性
C.有效性
D.健全性

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[单选题]内部控制审计是内审部门通过系统、规范的方法对公司内部控制制度设计的( )、合理性及内部控制运行的有效性进行的审查和评价活动。
A.合法性
B.标准性
C.有效性
D.健全性
[多选题]商业银行应明确()各业务部门的押品管理职责,内审部门应将押品管理纳入内部审计范畴定期进行审计。
A.前台
B.中台
C.后台
D.贷审会
[判断题]商业银行不得将内部审计职能外包,但可将有限的、特定的内部审计活动外包给第三方,以缓解内部审计资源压力并提升内部审计工作的全面性。
A.正确
B.错误
[单选题]在制定审计实施方案前,内审人员应对被审计单位相关经营管理和内部控制情况进行必要的调查,在对重要性水平和风险进行评估的基础上,根据内部控制审计目标,确定审计的( ),制定具体的审计程序、步骤和方法。
A. 对象、门店和地点
B. 范围、内容和重点
C. 规模、数量和人员
D. 时间、地点和目标
[单选题]内审部应以( )为基础制定内部审计工作计划,以确定与公司目标相一致的内部审计工作重点。
A. 监察
B. 巡视
C. 风险
D. 盈利

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