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发布时间:2024-04-06 02:48:14

[单选题]由董事会批准的内部审计的书面章程正式界定了内部审计活动的目标.权限和职责,加强了内部审计活动的:( )
A.应有的职业审慎性
B.熟练性
C.与管理层的关系
D.独立性

更多"[单选题]由董事会批准的内部审计的书面章程正式界定了内部审计活动的目标"的相关试题:

[判断题]内部审计机构应当根据批准后的审计计划组织开展内部审计活动。
A.正确
B.错误
[多选题]一项内部审计活动的质量保证和改进方案为内部审计工作对章程的遵循情况提供了合理的保证。以下哪项是用来提供内部审计活动有 效性的反馈的?
A.适当的监督
B.适当的培训
C.内部评估
D.外部评估
[单选题]以下哪项关于内部审计章程的陈述不正确?
A.它确定了内部审计部门的权力和职责
B.它规定审计部门所需要的最少资源
C.它为评估内部审计部门提供依据
D.它应得到高级管理层和董事会的批准
[单选题]以下关于内部审计章程的陈述不正确的是:( )
A.它确定了内部审计地位.权限和职责
B.它规定了内部审计的目标和范围
C.它应得到高级管理层和董事会的批准
D.它规定了内部审计部门所需要的资源
[单选题]审计通知书,是指内部审计机构在( ),告知被审计单位或者人员接受审计的书面文件。
A.实施审计过程中
B.实施审计之前
C.实施审计之后
D.审计立项之前
[多选题]以下哪项关于内部审计章程的说法是正确的?( )
A.界定了内部审计部门的权利和职责
B.具体规定了内部审计部门对资源的最低要求。
C.为评估内部审计部门提供了依据。
D.内部审计章程应该得到高层管理人员和董事会的批准。
[单选题]根据《第2105号内部审计具体准则——结果沟通》,内部审计机构与人员应在审计报告正式提交()进行结果沟通工作。
A.之后
B.之前
C.当时
D.以上都正确
[多选题]根据内部审计准则-对舞弊行为进行检查和报告的规定,舞弊的报告是指内部审计人员以书面或者口头形式向()报告舞弊检查情况及结果。
A.组织适当管理层
B.审计机构负责人
C.主审
D.董事会
[判断题]第2106号内部审计具体准则适用于各类组织的内部审计机构、内部审计人员及其从事的内部审计活动。其他组织或者人员接受委托、聘用,承办或者参与内部审计业务,可不遵守本准则。
A.正确
B.错误
[多选题]《国际内部审计专业实务标准》要求制定书面的政策和程序来指导 内部审计活动。对于这项要求,以下哪项表述是正确的?
A.书面政策和程序的形式和内容应该与内部审计活动的规模相适应
B.所有的内部审计活动都应该有详细的政策和程序手册
C.不是所有的内部审计活动都需要正式的管理和技术手册
D.小型内部审计活动可以通过密切监督和书面备忘录来进行非正式 管理
[判断题]《内部审计实务指南第1号――建设项目内部审计》所称建设项目内部审计,是指组织内部审计机构和人员对建设项目实施全过程的真实、合法、盈利性所进行的独立监督和评价活动。
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计质量控制分为内部审计机构质量控制和内部审计项目质量控制。
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计师正开展采购部门的常规审计。审计工作应该经首席审计官批准后向业务客户披露。
A.正确
B.错误
[多选题]《审计署关于内部审计工作的规定》规定,内部审计人员在办理审计事项时,除应当严格遵守内部审计职业规范,忠于职守外,还必须做到( )。
A.独立
B.客观
C.公正
D.保密
[判断题]内部审计机构结果沟通的有关书面材料不作为审计工作底稿归档保存。
A.正确
B.错误

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