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发布时间:2023-11-13 10:25:14

[填空题]信息技术一般控制审计中,系统变更管理主要包括系统升级、程序变更及( )、( )等;

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[填空题]内部审计是内部控制的( );
[填空题]变更一般包括( )| 设备变更和人员变更。
[填空题]内部控制审计指对公司内部控制( )有效性和( )有效性进行审查和评价;
[填空题]内部审计应有效履行审计职责,实现审计工作对各所属单位及各风险领域的( );
[填空题]控制仪表系统用于( ).( )整个系统的运行。
[填空题]内部审计通过运用( )和( )的审计程序和方法,对公司各项业务活动、内部控制和风险管理的适当性、合规性和有效性进行独立、客观的确认并提供咨询服务,协助改善公司治理、风险管理和控制过程的效果,旨在增加公司价值,改善公司运营,促进公司持续健康发展,服务公司战略目标的达成。
[填空题]内部审计的职能包括监督、( )和( )三个方面;
[填空题]捣固车作业控制系统分为( ),捣固控制系统,拨道控制系统,起道抄平控制系统和GVA等。]
[填空题]内部审计人员在履行职责时,应当保持( ),不得从被审计单位获得可能有损职业判断的利益。
[填空题]经济责任审计评价一般包括被审计人任职期间履行经济责任的( )、( )以及( ),以及国有资金、国有资产、国有资源的管理、分配和使用中个人遵守廉洁从业规定等情况。

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