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发布时间:2023-12-28 04:29:43

[判断题]实施内部审计活动外包时,内部审计人员应参与并监督项目实施。 ( )
A.正确
B.错误

更多"[判断题]实施内部审计活动外包时,内部审计人员应参与并监督项目实施。 "的相关试题:

[判断题]内部审计机构和内部审计人员应当全面关注组织风险,以企业盈利最大化为基础组织实施内部审计业务。( )
A.正确
B.错误
[多选题]针对内部审计人员职业道德,内部审计人员在实施内部审计业务时,应当诚实、守信,不应有下列行为( )。
A.隐瞒审计发现的问题
B.做误导性的或者含糊的陈述
C.收受礼品和接受款待
D.进行缺少证据支持的判断
[多选题]内部审计是指为实施内部监督,依法对行内各单位部门的会计报表、帐簿、凭证及有关经济活动进行检查,对财务收支的( ) 进行审计和评价的活动。
A.确切性
B.真实性
C.合法性
D.效益性
[多选题]根据《民用航空安全检查工作手册》第243条,实施内部审计的审计员,应经过内部审计有关( )、程序等相关内容的培训并考试考核合格。
A.要求
B.流程
C.规定
D.要素
[判断题]根据《民用航空安全检查工作手册》第243条,实施内部审计的审计员,应经过内部审计有关规定、要素、程序等相关内容的培训并考试考核合格。
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计人员实施内部审计业务时,应当实事求是,不得由于偏见、利益冲突而影响职业判断。( )
A.正确
B.错误
[单选题]( )对本银行内部审计工作进行监督
A.高级管理层
B.股东会
C.董事会
D.监事会
[判断题]内部审计人员在实施内部审计业务时,应当廉洁、正直,不应利用职权谋取私利,也不应屈从于外部压力违反诚信正直原则。( )
A.正确
B.错误
[单选题]在内部控制审计中,下列不属于内部审计人员开展内部监督要素审计时重点关注的是( )。
A.监事会在内部控制设计和运行中是否有效发挥监督作用
B.财务部门在内部控制设计和运行中是否有效发挥监督作用
C.内部审计机构在内部控制设计和运行中是否有效发挥监督作用
D.审计委员会在内部控制设计和运行中是否有效发挥监督作用
[多选题]《关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见》中关于强化整改跟踪审计及审计结果运用,以下哪项是正确的?
A.建立和完善问题整改台账管理及“销号”制度,由内部审计机构制定统一标准并对已整改问题进行审核认定、验收销号
B.对长期未完成整改、屡审屡犯的问题开展跟踪审计和整改“回头看”等,细化普遍共性问题举一反三整改机制
C.建立审计通报制度,将审计发现问题及整改成效依法依规在企业一定范围内进行通报。
D.将内部审计结果及整改情况作为干部考核、任免、奖惩的重要依据之一,对审计发现的违规违纪违法问题线索,按程序及时移送相关部门或纪检监察机构处理
[判断题]内部审计机构和内部审计人员不得参与可能影响独立、客观履行审计职责的工作。
A.正确
B.错误

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