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[多选题]审计人员收到的函证复函属于:
A.实物证据
B.书面证据
C.内部证据
D.外部证据
E.亲历证据
[单选题]审计人员采用函证程序审查应收账款时,不能发现的舞弊是( )
A.收回货款不入账
B.应收账款提前入账
C.隐匿应收账款户名
D.虚构应收账款户名
[单选题]审计人员使用函证程序审查应收账款时,最难发现的错弊是:
A.应收账款提前入账
B.应收账款金额记录错误
C.漏记应收账款
D.虚列应收账款
[多选题]国家审计人员运用函证方法收集审计证据时,下列做法中,正确的有( )。[2008年初级真题]
A.对整个函证过程加以控制,以保证函证的质量
B.采取积极函证取得书面证据,提高审计证据的可信性
C.使用积极函证一直未得到回复,采取其他替代方法
D.对重要事项采取消极函证,提高审计效率
E.要求收函单位将询证函回函直接寄回审计机关
[单选题]审计人员在对被审计单位长期借款实施函证程序时,其函证对象为:
A.借款银行的上级单位
B.当地的银行监管部门
C.借款银行和其他债权人
D.当地的工商行政管理部门