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发布时间:2023-10-08 20:14:55

[填空题]内部审计通过运用( )和( )的审计程序和方法,对公司各项业务活动、内部控制和风险管理的适当性、合规性和有效性进行独立、客观的确认并提供咨询服务,协助改善公司治理、风险管理和控制过程的效果,旨在增加公司价值,改善公司运营,促进公司持续健康发展,服务公司战略目标的达成。

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[填空题]内部审计是内部控制的( );
[填空题]内部审计应有效履行审计职责,实现审计工作对各所属单位及各风险领域的( );
[填空题]内部控制审计指对公司内部控制( )有效性和( )有效性进行审查和评价;
[填空题]内部审计的职能包括监督、( )和( )三个方面;
[填空题]《中国移动内部审计整改管理办法》对审计发现问题的整改责任进行了明确,其中内部审计部门负有( );
[填空题]根据《中国移动内部审计整改管理办法》,各单位内部审计部门建立《审计整改事项台账》,实行( )管理;
[填空题]内部审计人员在履行职责时,应当保持( ),不得从被审计单位获得可能有损职业判断的利益。
[简答题]内部审计通过运用( )和( )的审计程序和方法,对公司各项业务活动、内部控制和风险管理的适当性、合规性和有效性进行独立、客观的确认并提供咨询服务,协助改善公司治理、风险管理和控制过程的效果,旨在增加公司价值,改善公司运营,促进公司持续健康发展,服务公司战略目标的达成。
[填空题]内部审计人员应当遵循( )原则,按规定谨慎使用和保护其在履行职责时所获取的资料,非经资料所属单位或内审部门负责人的同意,不得将资料提供给任何第三方。
[填空题]《中国移动内部审计整改管理办法》对审计发现问题的整改责任进行了明确,其中被审计单位的领导班子负有( );
[填空题]根据审查主体和内容的不同,可将审计分为种主要类型:外部审计、内部审计和()。
[填空题]为确保各项审计任务的完成,全集团专职内部审计人员的数量应不低于全部从业人员数量的( );
[填空题]对内部控制实施审计监督,内审部门可参考国资委( )及( )的相关指引,通过审查内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素实施内控审计评价。
[填空题]在进行内部审计活动时,应以( )为依据,保持( )的精神状态,避免利益冲突。
[填空题]不能检查内部缺陷的探伤方法是( )。
[填空题]公司内部巡察整改工作在区公司党委统一领导下,由公司党委______统筹谋划,有序推进。
[填空题]紧急救援程序训练中,紧急救援小组进入内部搜救时,进入( )人搜救,外部留有( )人作为机动人。
[填空题]公司内部巡察整改必须坚持______整改原则。

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