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发布时间:2023-12-03 05:49:25

[单项选择]建设项目内部控制审计是针对内部控制制度和工程程序的健全性、有效性和适应性而进行的审查与评价。建设项目内部控制审计不包括( )。
A. 事前、事中、事后进度相结合
B. 风险分析与内部审计计划
C. 注意程序的及时性
D. 专项审计与灵活多样的监督方式相结合

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[判断题]内部审计人员应当考虑内部控制、风险管理的适当性和有效性可能影响分析程序效率和效果。
[单项选择]建设项目的内部控制审计是针对内部控制制度和工作程序的( )而进行的审查与评价。
A. 健全性、有效性和准确性
B. 准确性、适应性和有效性
C. 健全性、适应性和准确性
D. 健全性、有效性和适应性
[单项选择]如会计师事务所对深交所主板上市公司内部控制有效性出具非标准审计报告,公司董事会、监事会应当针对所涉及事项作出专项说明,专项说明的内容不包括()。
A. 所涉及事项的基本情况
B. 公司股东大会对该事项的意见
C. 该事项对公司内部控制有效性的影响程度
D. 消除该事项及其影响的具体措施
[多项选择]在进行企业内部控制制度设计咨询时,要正确评估内部控制环境,保证内部控制制度的有效性。以下对内部控制环境与内部控制制度的理解,正确的是( )。
A. 高层领导采取强硬的集权管理方式,可能不利于内部控制制度的制定和执行
B. 企业建立权责明晰的组织制度,为实施内部控制制度提供组织保障
C. 良好的人事政策,有利于内部控制制度发挥作用
D. 内部审计可以监督内部控制制度的有效实施,有利于建立良好的内部控制环境
E. 企业内部控制制度只能适应企业环境条件,并根据企业的环境,建立内部控制制度系统
[单项选择]从审计的独立性、有效性来讲,受本单位( )领导的内部审计最有效。
A. 总会计师
B. 董事会
C. 总裁
D. 主管财务的副总裁
[单项选择]审计过程中,注册会计师出具的管理建议书是针对被审计单位内部控制中的()
A. 所有缺陷
B. 可能导致会计报表产生重大错报的重大缺陷
C. 所有无效的控制
D. 所有可能存在的缺陷
[单项选择]()是企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷,应当及时加以改进。
A. 内部环境
B. 控制活动
C. 信息与沟通
D. 内部监督
[单项选择]商业银行的内部审计部门应当定期()对风险管理体系的组成部分和环节,进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价。
A. 至少每年两次
B. 至少每半年一次
C. 至少每年一次
D. 至多每年两次
[单项选择]内部审计的( )是内部审计人员观察被审计单位的生产运营场所、实物资产和有关业务活动及其内部控制的执行情况等,以获取审计证据的方法。
A. 审核法
B. 观察法
C. 询问法
D. 函证法
[单项选择]内部审计的()是内部审计人员观察被审计单位的生产运营场所,实物资产和有关业务活动及其内部控制的执行情况等,以获取审计证据。
A. 审核法
B. 观察法
C. 询问法
D. 函证法
[单项选择]内部审计的()是指内部审计人员观察被审计单位的生产运营场所,实物资产和有关业务活动及其内部控制的执行情况等,以获取审计证据。
A. 审核法
B. 观察法
C. 询问法
D. 函证法
[单项选择]内部审计是内部控制的组成部分,下列关于内部审计机构主要职责的说法中不正确的是( )。
A. 独立评价企业各项运作的合法性与政策、程序的适当性
B. 独立评价企业经营计划的经济效果
C. 负责企业各项经济运作的在线监控
D. 独立评价企业财务控制的有效性
[单项选择]审计报告的编制应当针对被审计单位业务活动、内部控制和()中存在的主要问题或者缺陷提出可行的改进建议,以促进组织实现目标。
A. 风险管理
B. 控制活动
C. 风险评估
D. 风险应对
[单项选择]在一项审计工作中,注册会计师在了解了内部控制结构后,应该针对()实施控制测试。
A. 注册会计师认为能够降低评估的控制风险水平的程序
B. 对会计报表数据产生重大影响的程序
C. 能够识别并阻止不恰当信息的程序
D. 被认为很有可能已经失效的程序
[单项选择]下列各项中,不属于内部控制的完整性、合理性及有效性之间的关系的是()。
A. 有效性以其完整性与合理性为基础
B. 完整性和合理性则以其有效性为目的
C. 完整性、合理性和有效性构成了内部控制评价的一般标准
D. 完整性、合理性、有效性之间相互独立
[单项选择]企业内部审计人员的素质属于下列内部控制要素中的:
A. 控制活动
B. 信息与沟通
C. 风险评估
D. 控制环境
[单项选择]审计人员对被审计单位进行内部控制测试的工作属于:
A. 审计项目计划阶段
B. 审计准备阶段
C. 审计实施阶段
D. 审计终结阶段

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