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发布时间:2023-11-07 07:37:14

[单项选择]审计人员对所采集到的被审计单位的源数据,进行一系列的操作以使之规范化的过程称为:
A. 数据清理
B. 数据转换
C. 数据验证
D. 数据分析

更多"审计人员对所采集到的被审计单位的源数据,进行一系列的操作以使之规范化的"的相关试题:

[单项选择]( )是对所采集的被审计单位的源数据,进行一系列的操作,使之规范化的过程。
A. 数据清理
B. 数据整合
C. 数据整理
D. 数据转换
[单项选择]在电子数据审计中,对采集到的被审计单位的源数据进行一系列的操作,使之规范化的过程是:
A. 数据采集
B. 数据清理
C. 数据转换
D. 数据验证
[单项选择]由审计机构派出审计组或审计人员到被审计单位所在地进行的审计是:
A. 送达审计
B. 初次审计
C. 任意审计
D. 就地审计
[单项选择]内部审计的( )是指内部审计人员与被审计单位的有关人员进行面对面的交谈,了解有关情况,收集审计证据。
A. 观察法
B. 函证法
C. 监盘法
D. 询问法
[单项选择]审计人员对被审计单位进行存货监盘可以达到的审计目标是( )。
A. 证实存货计价的合理性
B. 证实存货账务处理的正确性
C. 证实存货采购成本的正确性
D. 证实存货的存在性
[单项选择]在效益审计中,审计人员将被审计单位的管理与同类单位中做得最好的单位的管理相对照,并借鉴其实践经验的评价方法是( )。
A. 内容分析法
B. 标杆法
C. 逻辑模型法
D. 案例分析法
[单项选择]某位新来的助理审计人员受命对单位的现金管理业务开展审计,这位审计人员不具备现金管理方面的经验,而且他是第一次参加审计。内部审计部门将按下列()种方式来遵循ⅡA《标准》中有关知识和技能的规定。
A. 由精通该领域审计的高级审计师严格督导助理审计人员的工作 
B. 助理审计人员开展审计工作并编制审计报告,并交内部审计主管详细审核 
C. a与b都可以 
D. a与b都不可以
[单项选择]为证实被审计单位库存现金是否真实存在,审计人员应采取的审计程序是( )。
A. 对库存现金实施监盘
B. 审查大额现金收付的原始凭证
C. 审阅现金日记账摘要栏
D. 核对收付款凭证与银行对账单是否相符
[多项选择]在对被审计单位库存材料进行监盘时,审计人员应当:
A. 参与制订盘点计划
B. 监督盘点的进行
C. 对库存材料的账实相符负责
D. 必要时直接复点材料,以验证盘点记录的准确性
E. 预先不通知被审计单位,采取突击盘点
[单项选择]审计人员抽查被审计单位固定资产账卡设置情况,目的是为了判断:
A. 固定资产账实的相符性
B. 固定资产计价的正确性
C. 固定资产内部控制的执行情况
D. 固定资产折旧提取的合理性
[单项选择]审计人员对被审计单位薪酬业务循环进行内部控制测评时,应首先实施的审计程序是()
A. 调查并描述该业务循环的内部控制
B. 检查不相容职责是否确实分离
C. 抽查相关凭证是否连续编号
D. 评价该业务循环的内部控制
[单项选择]审计人员为审查被审计单位未入账负债而实施的下列审计中,最有效的是( )。
A. 审查资产负债表日后货币资金支出情况
B. 审查资产负债表日前后几天的购货发票
C. 审查应付账款、应付票据的函证回函
D. 审查购货发票与债权人名单
[单项选择]内部审计的( )是指内部审计人员为证明被审计单位会计资料所载事项而向有关单位或个人发函询证,要求对方就函件所列经济业务和相关金额等确认被审计单位记录的正确性。
A. 询问法
B. 函证法
C. 审核法
D. 观察法

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