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发布时间:2023-10-05 13:48:09

[单项选择]货币资金内部控制的以下关键控制环节中,存在重大缺陷的是( )。
A. 财务专用章由专人保管,个人名章由本人或其授权人员保管
B. 对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人有权拒绝办理
C. 现金收入及时存入银行,特殊情况下,经主管领导审查批准方可坐支现金
D. 指定专人定期核对银行账户,每月核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符

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[单项选择]在货币资金内部控制的关键环节中,下列存在重大缺陷的是(   )
A. 财务专用章由专人保管,个人名章由本人或其授权人员保管
B. 对重要货币资金支付业务,实行集体决策
C. 现金收入及时存入银行,特殊情况下,经主管领导审查批准方可坐支现金
D. 指定专人定期核对银行账户,每月核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符
[单项选择]货币资金内部控制的以下关键控制环节中,存在重大缺陷的是( )。
A. 财务专用章由专人保管,个人名章由本人或其授权人员保管
B. 对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人有权拒绝办理
C. 现金收入及时存入银行,特殊情况下,经主管领导审查批准方可坐支现金
D. 指定专人定期核对银行账户,每月核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符
[单项选择]货币资金内部控制的以下关键环节中,存在重大缺陷的是______。
A. 财务专用章由专人保管,个人名章由本人或其授权人员保管
B. 对重要货币资金支付业务,实行集体决策
C. 现金收入及时存人银行,特殊情况下,经主管领导审查批准方可坐支现金
D. 指定专人定期核对银行帐户,每月核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款帐面余额与银行对帐单调节相符
[多项选择]Y公司货币资金内部控制的以下关键环节中,无缺陷的是( )。
A. 对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员有权拒绝办理,并及时向审批人的上级授权部门报告
B. 出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。单位不得由一人办理货币资金业务的全过程
C. 现金收入及时存入银行,特殊情况下,经主管领导审查批准方可坐支现金
D. 指定出纳定期核对银行账户,每月核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符
[单项选择]注册会计师在了解被审计单位关于货币资金的内部控制后发现以下情况,其中不符合货币资金内部控制要求的是( )。
A. 被审计单位加强现金库存的管理,超过库存限额的现金及时存入银行
B. 被审计单位现金收入及时存入银行,如果存在紧急使用资金的情况应报经开户银行审查批准
C. 被审计单位由财务主管在每季度末编制银行存款余额调节表
D. 被审计单位定期检查、清理银行存款账户的开立及使用情况,发现问题及时处理
[多项选择]下列各项中,违背有关货币资金内部控制要求的有( )。
A. 采购人员超过授权限额采购原材料
B. 未经授权的机构或人员直接接触企业资金
C. 出纳人员长期保管办理付款业务所使用的全部印章
D. 出纳人员兼任会计档案保管工作和债权债务登记工作
E. 主管财务的副总经理授权财务部经理办理资金支付业务
[多项选择]注册会计师罗兰在对E公司货币资金内部控制实施控制测试时,决定检查E公司的收款凭证,罗兰应检查的内容包括( )。
A. 核对进账单与存入银行账户的日期和金额是否相符
B. 核对货币资金银行存款日记账的收入金额是否正确
C. 核对收款凭证与银行对账单是否相符
D. 核对收款凭证与应付账款等相关明细账的记录是否相符
[多项选择]下列各项中,违反货币资金业务内部控制要求的有:
A. 出纳员记录现金总账
B. 出纳员记录应收账款明细账
C. 内部审计人员定期监盘库存现金
D. 主管会计同时保管支票与印章
E. 主管会计编制银行存款余额调节表
[多项选择]下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有:
A. 抽取付款凭证审查有无审批签字
B. 检查银行存款余额调节表的编制是否及时正确
C. 观察支票与印章的保管是否分离
D. 分析每个月银行存款变动趋势是否存在异常
E. 监督盘点库存现金
[多项选择]下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有()。
A. 审阅被审计单位货币资金相关制度规定
B. 抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人
C. 检查货币资金收付凭证的管理情况
D. 向与被审计单位有业务往来的银行进行函证
E. 使用分析性复核方法检查货币资金总体合理性
[多项选择]以下符合《内部会计控制规范——货币资金》有关规定的有( )。
A. 建立“不相容岗位相分离、制约和监督”的岗位责任制
B. 办理货币资金的人员应定期进行岗位轮换
C. 建立货币资金业务的授权批准制度
D. 加强与货币资金相关的票据管理
E. 建立对货币资金业务的监督检查制度
[多项选择]按照货币资金业务内部控制的要求,出纳员可以承担的工作有( )。
A. 签发支票
B. 定期核对银行存款日记账和银行对账单
C. 保管现金和银行单据
D. 填制收付款记账凭证
E. 登记现金日记账和银行存款日记账
[多项选择]按照《内部会计控制规范——货币资金》的要求,货币资金监督检查的重点内容包括 ( )。
A. 是否存在货币资金业务不相容职务岗位混岗现象
B. 是否存在货币资金支出越权审批的行为
C. 是否存在办理付款业务的全部印章交由一人保管
D. 是否存在票据购买、领用、保管的漏洞
E. 是否存在库存现金超限额的情况
[多项选择]在货币资金项目的各种内部控制中,使现金出纳与现金记账的职务分离是一项有用的内部控制。这项控制措施有助于E公司实现现销业务的( )控制目标,
A. 登记入账的现金收入确实为企业已经实际收到的现金(存在)
B. 登记入账的现金确实如数存入银行并登记入账(计价和分摊)
C. 现金收入在资产负债表上的披露正确(准确性和计价)
D. 收到的现金收入已全部登记入账(完整性)
[多项选择]下列各项中,与货币资金相关的内部控制应当采取的措施有:
A. 定期核对检查
B. 严格职责分工
C. 控制坐支规模
D. 严格财产实物控制
E. 严格授权批准
[单项选择]按照《内部会计控制规范——货币资金(试行)》的要求,货币资金监督检查的主要内容不包括( )。
A. 是否存在货币资金业务不相容职务岗位混岗现象
B. 是否存在货币资金支出越权审批的行为
C. 是否存在办理付款业务的全部印章交由一人保管
D. 是否存在库存现金超限额的情况

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