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发布时间:2024-02-03 18:15:46

[多项选择]在进行企业内部控制制度设计咨询时,要正确评估内部控制环境,保证内部控制制度的有效性。以下对内部控制环境与内部控制制度的理解,正确的是( )。
A. 高层领导采取强硬的集权管理方式,可能不利于内部控制制度的制定和执行
B. 企业建立权责明晰的组织制度,为实施内部控制制度提供组织保障
C. 良好的人事政策,有利于内部控制制度发挥作用
D. 内部审计可以监督内部控制制度的有效实施,有利于建立良好的内部控制环境
E. 企业内部控制制度只能适应企业环境条件,并根据企业的环境,建立内部控制制度系统

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[多项选择]在进行企业内部控制制度设计咨询时,要正确评估内部控制环境,保证内部控制制度的有效性。以下对内部控制环境与内部控制制度的理解,正确的是( )。
A. 高层领导采取强硬的集权管理方式,可能不利于内部控制制度的制定和执行
B. 企业建立权责明晰的组织制度,为实施内部控制制度提供组织保障
C. 良好的人事政策,有利于内部控制制度发挥作用
D. 内部审计可以监督内部控制制度的有效实施,有利于建立良好的内部控制环境
E. 企业内部控制制度只能适应企业环境条件,并根据企业的环境,建立内部控制制度系统
[多项选择]对内部控制制度有效性进行测试时,注册会计师需要( )。
A. 询问被审核单位的有关人员
B. 检查公司的采购合同和销售合同
C. 观察被审核单位的经营管理活动
D. 重新制定有关内部控制
[单项选择]建设项目内部控制审计是针对内部控制制度和工程程序的健全性、有效性和适应性而进行的审查与评价。建设项目内部控制审计不包括( )。
A. 事前、事中、事后进度相结合
B. 风险分析与内部审计计划
C. 注意程序的及时性
D. 专项审计与灵活多样的监督方式相结合
[单项选择]内部控制审计,是针对内部控制制度和工作程序的健全性、有效性和适当性进行的审查与评价,其主要目的是()。
A. 推进建设项目管理的制度化、规范化
B. 提高建设项目经济效益
C. 促进建设项目总体目标的实现
D. 将处理风险的成本降到最低
[简答题]简述会计制度设计与内部控制制度的关系。
[多项选择]当难以对内部控制的有效性做出评估时,注册会计师应当( )。
A. 评估控制风险水平为低水平
B. 评估控制风险水平为高水平
C. 扩大符合性测试的范围
D. 扩大实质性测试的范围
[多项选择]内部控制制度设计的基本原则包括( )。
A. 重要性原则
B. 经济性原则
C. 适应性原则
D. 成本效益原则
[单项选择]中国保监会定期不定期对保险机构债券投资的风险控制制度、业务操作流程和信用风险评估系统等进行检查,也可聘请( )等中介机构对保险机构债券投资情况进行检查。
A. 会计师事务所
B. 律师事务所
C. 证券评估机构
D. 证券咨询机构
[多项选择]成本核算业务基础工作控制制度设计的主要内容包括( )
A. 定额核算制度
B. 原始记录制度
C. 材料物资的收发、领退、清查制度
D. 建立完整的采购登记制度
E. 企业内部计划价格制度
[简答题]简述库存现金会计控制制度的设计要点。
[单项选择]()是在培训结束时,对受训者的学习效果和培训项目本身的有效性进行评估。
A. 正式评估
B. 建设性评估
C. 非正式评估
D. 总结性评估
[多项选择]( )会影响培训评估有效性。
A. 实验组的成员是随机抽取而来的
B. 培训之前所有的学员已掌握了培训内容
C. 实验组和对比组成员的岗位差别性很大
D. 在培训期间,公司的裁员计划对学员的情绪产生影响
E. 学员了解了培训目的后为事后测试提供了更加有利的回答
[简答题]

阅读“资料”,以“在制度设计中如何体现科学性、有效性”为主题写一篇议论文。
要求:
1.参考给定资料,自定角度,自拟题目;
2.观点明确,联系实际,分析具体,条理清楚,语言流畅:
3.总字数在800~1000字。

[名词解释]内部控制制度

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