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发布时间:2024-03-07 21:00:46

[多项选择]在出具《内部控制审核报告》时,注册会计师应当在固有限制段中指明的内容包括( )。
A. 根据评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险
B. 存在因错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性
C. 已实施的审核程序仅为发表审核意见提供了合理基础
D. 认定内部控制的有效性是被审核单位管理当局的责任

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[多项选择]在出具《内部控制审核报告》时,注册会计师应当在固有限制段中指明的内容包括( )。
A. 根据评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险
B. 存在因错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性
C. 已实施的审核程序仅为发表审核意见提供了合理基础
D. 认定内部控制的有效性是被审核单位管理当局的责任
[多项选择]注册会计师应当在对简要财务报表出具的审计报告中指出或提及以下内容 ( )。
A. 如果对已审计财务报表出具了非无保留意见的审计报告则应指出,简要财务报表依据的已审计财务报表已被注册会计师出具非无保留意见的审计报告
B. 提及对已审计财务报表出具的审计报告的日期和意见类型
C. 简要财务报表中的信息是否在所有重大方面与其依据的已审计财务报表一致
D. 指出简要财务报表所依据的已审计财务报表
[多项选择]注册会计师应当在审计报告意见段中提及比较数据的情形包括( )。
A. 上期财务报表存在审计报告未提及的重大错报,但到本期末,该重大错报的影响已消除
B. 导致对上期财务报表发表非无保留意见的事项在本期尚未解决,仍对本期财务报表产生重大影响
C. 上期财务报表存在审计报告未提及的重大错报,该财务报表未经更正,也未重新出具审计报告,并且本期财务报表中的比较数据未经恰当重述和充分披露
D. 后任注册会计师识别出比较数据存在重大错报,但管理层拒绝更正
[判断题]注册会计师在出具法规、合同遵循情况的特殊目的审计报告时,应当在意见段中指明法规、合同所涉及财务会计规定的遵循情况。()
[单项选择]对按照特殊基础编制的财务报表,注册会计师应当在审计报告的( )指明财务报表编制的基础。
A. 强调事项段
B. 说明段
C. 引言段
D. 意见段
[判断题][招商银行] 如果被审计单位上期财务报表未经审计,注册会计师应当在审计报告引言段中说明上期比较数据未经审计,以免除注册会计师针对本期的期初余额实施恰当的审计程序的要求。( )
[多项选择]

(六)以下各题为互不相干的单项选择题。

下列各项中,注册会计师应当在审阅报告的范围段中说明的有()。
A. 依据的审阅准则
B. 确定的重要性水平
C. 实施的主要程序
D. 提供的保证程度
[判断题]会计师事务所的质量控制政策和程序应当要求,在出具财务报告内部控制审计报告后,完成项目质量控制复核。
[判断题]企业内部控制评价报告应当先于内部控制审计报告对外披露或报送。
[多项选择]A会计师事务所的注册会计师李某完成了对S公司的内部控制审核业务,现正在草拟审核报告,请对以下说法进行分析并指出其中正确的是()。
A. S公司管理当局应当就内部控制的有效性提供书面认定
B. S公司在固定资产购买和处置方面存在重大缺陷,但因为S公司在其提供的认定中对此作了恰当说明,所以李某仍然出具了无保留意见的审核报告
C. S公司在固定资产购买和处置方面存在重大缺陷,但S公司未在认定中恰当的说明,注册会计师应发表否定意见的审核报告
D. 如果被审核范围受到限制,注册会计师应当视其重要程度,发表保留意见或无法表示意见
[判断题]注册会计师对直接和严重影响会计报表的违反法规行为,应当在编制和实施审计计划时予以充分关注,以合理确信能发现此类违反法规行为。 ( )
[单项选择]如会计师事务所对深交所主板上市公司内部控制有效性出具非标准审计报告,公司董事会、监事会应当针对所涉及事项作出专项说明,专项说明的内容不包括( )。
A. 所涉及事项的基本情况
B. 该事项对公司内部控制的影响程度
C. 公司董事会、监事会对该事项的意见
D. 消除该事项及其影响的具体措施

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