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发布时间:2023-11-06 06:37:16

[多项选择]下列属于内部审计报告正文主要内容的有______。
A. 审计范围
B. 审计结论
C. 审计决定
D. 审计整改情况
E. 审计建议

更多"下列属于内部审计报告正文主要内容的有______。"的相关试题:

[多项选择]内部审计报告正文的主要内容包括( )。
A. 审计概况
B. 审计依据
C. 审计结论
D. 审计决定
E. 被审计单位的反馈意见
[单项选择]内部审计完成后,最后一项工作即编制审计报告,下列关于内部审计报告的说法不正确的是______。
A. 内部审计报告须依循统一规定的格式
B. 报告长度与业务性质有很大关系
C. 审计工作底稿应充分记录和支持审计报告
D. 应对内部审计报告的结构进行设计以满足不同需要
[多项选择]按照我国内部审计准则的规定,内部审计机构在提交审计报告前,对审计报告进行复核的内容有______。
A. 审计建议是否正确、客观和合理
B. 审计报告中是否存在错误和遗漏
C. 审计人员是否实施了必要的审计程序
D. 收集的审计证据是否能够支持审计结论
E. 审计时间安排和人员分工是否恰当
[单项选择]内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该:
A. 直到达成一致意见后才出具审计报告。
B. 与客户一起开展更多的工作,解决意见不一致的地方,直到达成一致意见后才出具审计报告。
C. 出具审计报告,并指出业务客户作出的范围限制使结论产生差异。
D. 出具审计报告,同时表明内部审计师与业务客户的立场以及意见不一致的原因。
[单项选择]内部审计师刚完成一项审计,正在编制审计报告。在审计报告中审计发现应包括:
A. 有关审计发现原因的意见表述。
B. 对审计期间发现的控制薄弱环节的相关事实进行表述。
C. 对审计期间形成的事实和意见进行表述。
D. 对有关潜在的、可能会对业务客户有帮助的未来事件进行表述。
[单项选择]内部审计师在内部审计报告中有时会在陈述审计事实的同时表述审计意见。应有的职业审慎原则要求内部审计师的意见应该:
A. 局限于控制的有效性。
B. 只有当组织的管理层或被审计单位的管理层要求时才表达。
C. 以职业判断的经验为基础,并且远离偏见。
D. 建立在能保证充分表达审计意见的事实证据基础上。
[判断题]企业内部控制评价报告应当先于内部控制审计报告对外披露或报送。
[多项选择]企业财务报告内部控制审计报告的审计意见类型包括( )
A. 无保留意见
B. 保留意见
C. 否定意见
D. 无法表示意见
[多项选择]与内部审计报告相比,国家审计报告的特殊程序有______。
A. 征求被审计单位意见
B. 分级复核
C. 送达被审计单位
D. 审计结果公布
[单项选择]在对银行开展的审计所形成的审计报告中,内部审计师将主要问题的审计发现归为“缺陷”,将非主要问题的审计发现归为“待改进的地方”。以下哪项可恰当地归在“待改进的地方”()
A. 很多担保贷款没有为抵押财产提供保险。
B. 贷款员还对贷款收益的支付出具支票。
C. 由于没有将给客户的特定对账邮件和每月的报表合并邮寄,银行发生了不必要的邮寄成本。
D. 在某个分行,出纳员身后的桌子上存放了大笔现金。
[单项选择]下列哪项是首席审计执行官将列举重要内部控制弱点的审计报告复印件送给审计委员会和外部审计师最有可能的理由:
A. 审计委员会和外部审计师通常会收到所有内部审计报告的复印件。
B. 期望审计委员会和外部审计师对审计观察结果采取纠正措施。
C. 错报财务报表的潜在可能,会影响到审计委员会和外部审计师的活动。
D. 一些政府机构要求这样分发。
[单项选择]下列哪项是首席审计执行官将列举重要内部控制弱点的审计报告复印件送给审计委员会和外部审计师的最有可能的理由:
A. 审计委员会和外部审计师通常会收到所有内部审计报告的复印件。
B. 期望审计委员会和外部审计师对审计观察结果采取纠正措施。
C. 错报财务报表的潜在可能,会影响到审计委员会和外部审计师的活动。
D. 一些政府机构要求这样分发。
[单项选择]以下是某家银行的审计结果——
内部审计师在审计报告中包括了以下审计发现:“春天街分行有大量的不良拖欠贷款,且这些款项均被放弃。审计师被告知弃权声明未经没有任何官员的批准。大约每年有5000美元的收益因此而损失。为了对逾期贷款的放弃和收入损失进行更好的控制,审计师建议由一名贷款经理负责该项弃权的审核,并且该审核应以书面形式作出。”
以下哪项审计发现的要素没有恰当地提到
A. 标准。
B. 情况。
C. 原因。
D. 影响。
[单项选择]《国际内部审计专业实务标准》强调最终审计报告应当由谁审批
A. 业务客户或业务客户的上级。
B. 内部审计主管。
C. 首席审计执行官或其指定代表。
D. 首席财务官。

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