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发布时间:2023-12-09 04:09:14

[简答题]某百货商场为增值税一般纳税人,经营销售家用电器、珠宝首饰、办公用品、酒及食品。2011年7月,该商场有财务总监张先生向其常年税务顾问发送了一封电子邮件,就发生的业务问题征询税务意见,相关业务如下: (1)本月从国营农场购进免税农产品,取得的销售发票上注明价款100 000元;运输农产品支付运费10 000元、装卸费2 0000元,并取得运费发票,该批农产品的60%用于商场内的餐饮中心,40%用于对外销售。 (2)本月以一批金银首饰抵偿6个月以前购进和某批洗衣机的欠款。所欠款项价税合计234 000元。该批金银首饰的成本为140 000元,若按同类商品的平均价格计算,该批金银首饰的不含税价格为190 000元;若按同类产品的最高销售价格计算,该批首饰的不含税价格为220 000元。 (3)6个月前收取一餐厅啤酒包装物押金10 000元,月初到期,餐厅未返还包装物,按照销售时的约定,这部分押金即收归商场所有,百货商场的账务处理为: 借:其他应付款——押金 10 000 贷:其他业务收入 10 000 (4)受托代销某品牌公文包,本月取得代销收入117 000元(含税零售价格),本月即与委托方进行结算,从委托方取得的增值税专用发标上注明的增值税税额为15 300元。 (5)百货商场最近正在积极筹划开展部分商品的促销活动。目前有三种方案可以选择:方案一是,商品八折销售;方案二是,购物满1 000元者赠送价值200元的商品(购进价为150元);方案三是,购物满1 000元者返还现金200元。(以上销售价格及购进价格均为增值税专用发票上注明的价税合计数。假定商品销售利润率为25%,即销售1 000元的商品,其购进价为750元。) 要求:根据上述相关业务,假定您为常年税务顾问,请按序号回答下列问题,如有计算,每问需计算出合计数。 针对业务(1),计算百货商场可抵扣的增值税进项税额。

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[简答题]某百货商场为增值税一般纳税人,经营销售家用电器、珠宝首饰、办公用品、酒及食品。2011年7月,该商场有财务总监张先生向其常年税务顾问发送了一封电子邮件,就发生的业务问题征询税务意见,相关业务如下: (1)本月从国营农场购进免税农产品,取得的销售发票上注明价款100 000元;运输农产品支付运费10 000元、装卸费2 0000元,并取得运费发票,该批农产品的60%用于商场内的餐饮中心,40%用于对外销售。 (2)本月以一批金银首饰抵偿6个月以前购进和某批洗衣机的欠款。所欠款项价税合计234 000元。该批金银首饰的成本为140 000元,若按同类商品的平均价格计算,该批金银首饰的不含税价格为190 000元;若按同类产品的最高销售价格计算,该批首饰的不含税价格为220 000元。 (3)6个月前收取一餐厅啤酒包装物押金10 000元,月初到期,餐厅未返还包装物,按照销售时的约定,这部分押金即收归商场所有,百货商场的账务处理为: 借:其他应付款——押金 10 000 贷:其他业务收入 10 000 (4)受托代销某品牌公文包,本月取得代销收入117 000元(含税零售价格),本月即与委托方进行结算,从委托方取得的增值税专用发标上注明的增值税税额为15 300元。 (5)百货商场最近正在积极筹划开展部分商品的促销活动。目前有三种方案可以选择:方案一是,商品八折销售;方案二是,购物满1 000元者赠送价值200元的商品(购进价为150元);方案三是,购物满1 000元者返还现金200元。(以上销售价格及购进价格均为增值税专用发票上注明的价税合计数。假定商品销售利润率为25%,即销售1 000元的商品,其购进价为750元。) 要求:根据上述相关业务,假定您为常年税务顾问,请按序号回答下列问题,如有计算,每问需计算出合计数。 针对业务(2),指出百货商场是否需要计算增值税或消费税。如果需要计算,计算增值税的销项税额,并计算消费税的应交税金。
[多项选择]某生产企业为增值税一般纳税人,2011年4月销售甲产品给某百货商场,开具增值税发票,取得不含税销售额100万元;另外,开具普通发票,取得销售甲产品的送货运输费收入6.4万元。销售乙产品,开具普通发票,取得含税销售额40万元。下列表述正确的有( )。
A. 该企业4月份销售甲产品的销项税额是17.93万元
B. 该企业4月份销售乙产品的销项税额是5.81万元
C. 该企业4月份销售乙产品的销项税额是6.74万元
D. 该企业4月份合计应缴纳的增值税税额是24.67万元
[简答题]某百货商场是一般纳税人,2011年6月发生下列业务:
(1)购入壁灯一批,取得增值税专用发票,价款160000元,增值税28000元,这批壁灯50%用于基建库房工程,50%用于零售,取得含税收入140000元。
(2)购入篮球6000个,取得增值税专用发票,注明价款60000元,增值税12000元,将其中300个捐赠给希望工程,其余以每个150元的零售价全部销售。
(3)收取某高档西装进场费30000元,允许该服装厂的西装进店销售1年。
(4)将废旧包装物卖给废品回收公司,取得支票8000元。
要求:根据以上资料,按照下列序号计算回答问题,每问需计算合计数。
计算该企业当期增值税进项税可抵扣税额。
[简答题]某市家用电器生产企业为增值税一般纳税人,注册资本 3000万元。2005年度发生相关业务如下: (1)销售产品取得不含税销售额8000万元,债券利息收入 240万元(其中国债利息收入30万元);应扣除的销售成本5100万元,缴纳增值税600万元、城市维护建设税及教育附加60万元。 (2)发生销售费用1000万元,其中广告费用800万元;发生财务费用200万元,其中支付向关联企业借款2000万元一年的利息160万元(同期银行贷款利率为6%);发生管理费用1100万元,其中用于新产品、新工艺研制而实际支出的研究开发费用 400万元(上年实际支出研究开发费用200万元)。 (3)2003年度、2004年度经税务机关确认的亏损额分别为 70万元和40万元。 (4)2005年度在A、B两国分别设立三个全资子公司,其中在A国设立了甲、乙两个公司,在B国设立丙公司。2005年,甲公司应纳税所得额110万美元,乙公司应纳税所得额—30万美元,丙公司应纳税所得额50万美元。甲公司在A国按35%的税率缴纳了所得税;丙公司在B国按30%的税率缴纳了所得税。 (说明:该企业要求其全资子公司税后利润全部汇回;1美元=8元人民币。) 根据上述资料,按下列序号计算有关纳税事项,每问需计算出合计数: (1)计算应纳税所得额时准予扣除的销售费用。 (2)计算应纳税所得额时准予扣除的财务费用。 (3)计算2005年境内应纳税所得额。 (4)计算2005年境内、外所得的应纳所得税额。 (5)计算从A国分回的境外所得应予抵免的税额。 (6)计算从B国分回的境外所得应予抵免的税额。 (7)计算2005年度实际应缴纳的企业所得税。
[判断题]增值税专用发票只限于增值税一般纳税人领购使用,增值税小规模纳税人及非增值税纳税人不得领购使用。
[判断题]增值税专用发票只限于增值税一般纳税人领购使用,增值税小规模纳税人和非增值税纳税人不得领购使用。 ( )
[单项选择]某家用电器修理厂为增值税小规模纳税人,会计核算健全,2011年增值税应税销售额为120万元,2012年2月1日接到税务机关的《税务事项通知书》后一直未向主管税务机关申请增值税一般纳税人认定。2012年3月,该厂提供修理劳务并收取修理费价税合计23.4万元;购进的料件、电力等均取得增值税专用发票,对应的增值税税款合计2万元。该修理厂本月应缴纳增值税( )万元。
A. 0.68
B. 1.32
C. 1.40
D. 3.40
[简答题]某家用电器商场为增值税小规模纳税人,2006年10月发生了以下业务:
(1)购入冰箱200台,每台不含税购入价为2 000元,货已入库,但款项尚未支付。
(2)采用“以旧换新”的方式销售洗衣机400台,开出的普通发票表明每台销售价为 1 500元,每台旧洗衣机的收购价格为50元。
(3)采用“买一赠一”的方式销售冰箱300台,开出的普通发票表明每台销售价为3 000元,赠送的小家电每台售价为100元。
(4)采用分期付款方式销售空调100台,开出的普通发票表明每台售价4 000元,合同约定,本月收款20%,余下的80%将在下月底收齐。
要求:计算该电器商场本月应该缴纳的增值税。
[简答题]某家用电器商场为增值税小规模纳税人,2009年5月发生了以下业务:
(1) 购入冰箱200台,每台不含税购入价为2000元,货已入库,但款项尚未支付;
(2) 采用“以旧换新”的方式销售洗衣机400台,开出的普通发票表明每台销售价为1500元,每台旧洗衣机的收购价格为50元:
(3) 采用“买一赠一”的方式销售冰箱300台,开出的普通发票表明每台销售价为3000元,赠送的小家电每台售价为100元;
(4)采用分期付款方式销售空调100台,开出的普通发票表明每台售价4000元,合同约定,本月收款20%,余下的80%将在下月底收齐。
要求:计算该电器商场本月应该缴纳的增值税。

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