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发布时间:2024-06-17 07:29:02

[单项选择]内部审计师刚完成一项审计,正在编制审计报告。在审计报告中审计发现应包括:
A. 有关审计发现原因的意见表述。
B. 对审计期间发现的控制薄弱环节的相关的事实表述。
C. 对审计期间形成的事实和意见的表述。
D. 对有关潜在的、可能会对业务客户有帮助的未来事件的表述。

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[单项选择]内部审计师刚完成一项审计,正在编制审计报告。在审计报告中审计发现应包括:()
A. 有关审计发现原因的意见表述。
B. 对审计期间发现的控制薄弱环节的相关事实进行表述。
C. 对审计期间形成的事实和意见进行表述。
D. 对有关潜在的、可能会对业务客户有帮助的未来事件进行表述。
[单项选择]内部审计师刚刚完成了一个分部的审计,正在编制审计报告。根据ⅡA《标准》,审计报告中的有关发现应该包括()
A. 对某个发现发生原因的意见陈述
B. 审计过程中发现的内部控制薄弱环节的相关事实陈述
C. 在审计过程中形成的事实和意见的陈述
D. 对被审计部门可能有帮助的对未来可能事件的处理陈述
[单项选择]内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该:()
A. 直到达成一致意见后才出具审计报告。
B. 与客户一起开展更多的工作,解决意见不一致的地方,直到达成一致意见后才出具审计报告。
C. 出具审计报告,并指出业务客户作出的范围限制使结论产生差异。
D. 出具审计报告,同时表明内部审计师与业务客户的立场以及意见不一致的原因。
[单项选择]某公司正在组建内部审计部门。由于在此之前主计长不具备内部审计工作经验,因此建议内部审计主管向外部审计师汇报,当然审计主管也可直接向主计长报告任何的重大事项,主计长再将这些事项报告给董事会。下列项陈述是真实的()。
A. 内部审计主管可以直接和董事会联系,因此内部审计部门具备独立性 
B. 于内部审计主管要向外部审计师汇报,因此内部审计部门不具备独立性 
C. 于主计长没有内部审计的工作经验,因此内部审计部门不具备独立性 
D. 于公司没有要求内部审计主管必须是注册内部审计师,因此内部审计部门不具备独立性
[单项选择]内部审计活动计划对一项建筑合同实施审计。这项审计一个步骤是将已购材料与工程制图中的那些详细规定进行比较,可是审计部门中没有一位员工具备足够的专业知识来完成这个审计程序,首席审计执行官应该:()
A. 将此项审计从计划表中删除。
B. 让现有职员开展所有的审计。
C. 请工程顾问进行对比。
D. 接受建筑商的书面陈述。
[单项选择]在决定分配到一项审计任务的内部审计人员的数量和经验水平时,内部审计主管应该考虑除下列()项因素外的所有因素。
A. 审计分工的复杂性
B. 可用的审计资源
C. 内部审计师的培训需要
D. 距离上次审计的时间
[单项选择]内部审计是一项充满活力的职业,下列对内部审计发展到现在的范围最恰当的描述是:
A. 内部审计包括对资源使用的经济性和效率性的评估。
B. 内部审计包括对政策、计划、法律和规范遵循情况的评估。
C. 内部审计已经发展为资产的存在性的鉴证和对保护资产手段的审查。
D. 内部审计已经由严格的财务导向向经营性导向发展。
[单项选择]首席审计执行官正在检查内部审计师在舞弊调查期间制作的工作底稿。在工作底稿包含的事项中有一项是对实物信息的描述。以下哪个最有可能是实物信息的来源
A. 观察有关情况。
B. 与人们面谈。
C. 检查相关记录。
D. 计算差异。
[单项选择]制定内部审计章程是积极影响内部审计部门的独立性的一项较为重要的因素。ⅡA《标准》通过提供可作为审计章程内容的指导方针,来帮助澄清审计章程的性质。作为审计章程的组成内容,ⅡA《标准》没有建议下列()项。
A. 内部审计部门对组织中的有关记录的接触
B. 内部审计活动的范围
C. 内部审计主管的任期
D. 内部审计部门对组织中的人员的接触
[单项选择]某位新来的经验不足的内部审计人员提示某高级审计师一项有关被审计方预算的重大差异。高级审计师告诉该新来的内部审计人员不必担忧,因为他已听说之前有过一次擅自停产事件,该事件可能是形成这个差异的主要原因。下列()项表述最为恰当。
A. 新来的内部审计人员应当彻底调查整个事件,并且不去麻烦高级内部审计师
B. 高级审计师应当使用适当的判断,以减少无谓的调查
C. 高级审计师应当停止该项审计,直到差异原因得到全面的解释
D. 高级审计师应当帮助新来的内部审计人员制定收集恰当证据的计划
[单项选择]内部审计师在完成一项调查后认为某位员工偷取了大量的现金。有关这项发现所提交的报告草稿应当由下列()项人员来审核
A. 法律顾问
B. 董事会下属的审计委员会
C. 单位的总经理
D. 外部审计师

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