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发布时间:2024-05-28 05:06:19

[单项选择]不单独建立单位预算和会计核算制度的单位称为()。
A. 一级预算单位 
B. 二级预算单位 
C. 基层单位 
D. 报销单位

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[多项选择]根据建立健全企业信用管理制度的要求,监理单位应当建立的信用管理制度包括( )。
A. 合同管理制度
B. 项目监理机构管理制度
C. 与建设单位的合作制度
D. 监理服务需求调查制度
E. 内部信用管理责任制度
[多项选择]会计法规定,各单位应当建立、健全本单位内部会计监督制度。单位内部会计监督制度应当符合下列要求:
A. 记账人员与会计事项的审批人员相互分离、相互制约
B. 重大对外投资的决策和执行的相互监督、相互制约程序应当明确
C. 财产清查的范围、期限和组织程序应当明确
D. 应当明确对会计资料定期进行内部审计的办法和程序
[判断题]单位内部会计监督的主体是单位的会计机构、会计人员,但单位负责人对本单位内部会计监督制度的建立及有效实施承担最终责任。( )
[单项选择]国家建立事业单位( )管理制度。
A. 岗位
B. 职位
C. 职务
D. 职级
[判断题]总会计师负责单位内部会计监督制度的组织实施,对本单位内部会计监督制度的建立及有效实施承担最终责任。 ( )
[单项选择]负责单位内部会计监督制度的组织实施,对本单位内部会计监督制度的建立及有效实施承担最终责任的是( )。
A. 单位负责人
B. 会计机构负责人
C. 总会计师
D. 内部审计人员
[单项选择]用人单位应对危化品建立安全标签和()制度。
A. 安全技术说明书
B. 请示报告
C. 生产经营
D. 许可证
[判断题]根据《会计基础工作规范》规定,各单位应建立账务处理程序制度。( )
[简答题]甲单位为一家中央级科研事业单位,执行事业单位会计制度,已实行国库集中支付制度。2011年6月,该单位财务处按照上级主管部门的要求,筹备编制本单位2012年度“一上”预算草案。6月20日,甲单位总会计师王某召集财务处相关人员召开了会议,集中就以下事项听取财务处的汇报和处理建议:
关于2011年预算执行及6月份重大事项的会计处理
(1)甲单位一实验项目A已在6月10日前完成,项目支出已全部支付,形成财政拨款项目支出剩余资金120万元。财务处建议将项目A剩余的财政拨款资金自7月1日起直接追加用于存在资金缺口的监测项目B。
(2)甲单位一实验项目C原计划于4至6月份实施,经批复的项目支出预算为180万元,全部由财政以授权支付方式拨付。甲单位已收到100万元授权支付额度。由于项目C设计存在问题,无法如期实施。财务处建议加快预算执行进度,从项目C经费中列支60万元,用于正在进行的课题研究项目D的部分开支。
(3)按照规定程序报经批准,甲单位于6月18日以自有资金融资租入成套设备1套,价值900万元,设备已运抵甲单位。按照合同规定,甲单位从当年开始,于每年7月1日向租赁公司支付租金150万元,6年付清;期满后,该套设备产权归属甲单位。财务处建议本月增加固定资产和固定基金各900万元,同时增加事业支出和其他应付款各150万元。
(4)按照规定程序报经批准,甲单位以一项专利权作价出资,与乙企业共同设立一家咨询培训公司。该项专利权账面余额为165万元,评估确认价值为200万元。6月19日,甲单位办理完毕相关产权手续。财务处建议增加对外投资和事业基金(投资基金)各200万元,同时减少事业基金(一般基金)和无形资产各165万元。
关于2012年预算编制
(5)甲单位拟申请财政专项资金,于2012年购置1台大型设备,购置费预算1100万元(超出资产配置的规定限额)。财务处建议将该项支出列入2012年度预算草案,并在向上级主管部门报送预算草案及项目申报文本时一并递交资产购置申请。
(6)甲单位已按规定程序报经批准,自2012年年初起对外出租一栋闲置的旧办公楼,租期4年,每年收取租金75万元。财务处建议将2012年收取的75万元租金作为“其他收入”列入2012年度收入预算。
(7)2012年,甲单位按规定为
[多项选择]工程咨询单位根据自身特点,建立和完善的内部风险控制制度包括()。
A. 重大风险预警制度
B. 推广担保制度
C. 内控责任制度
D. 重要岗位权力制衡制度
E. 内部信用评级制度
[单项选择]核设施营运单位应当建立健全安全保卫制度,加强安全保卫工作,并接受()的监督指导。
A. 核安全部门
B. 环境保护行政主管部门
C. 公安部门
D. 当地政府
[单项选择]单独由用人单位按照国家规定缴纳的社会保险制度是()。
A. 工伤保险和失业保险
B. 工伤保险和生育保险
C. 失业保险和生育保险
D. 基本医疗保险和生育保险
[多项选择]建立单位内部会计监督制度应遵循的原则有( )。
A. 合法性原则
B. 适应性原则
C. 可控性原则
D. 科学性原则
[判断题]实施审计阶段要求对被审计单位内部控制制度的建立及遵守情况进行符合性测试。( )

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