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发布时间:2024-05-04 02:35:38

[多选题]我国内部审计具有的特点有( )
A.审计对象的确定性
B.审计结论的非强制性
C.审计范围的广泛性
D.审计目的的内向服务性
E.审计时间的经常性和及时性

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[单选题]《内部审计准则》:内部审计具体准则是依据内部审计基本准则制定的,是内部审计机构和人员在进行内部审计时应当遵循的( )。
A.具体规范;
B.基本规范;
C.基本依据;
D.指导意见。
[单选题]商业银行的内部审计应当具有充分的独立性,实行全行系统垂直管理。下级机构内部审计负责人的聘任和解聘应当由上一级内部审计部门负责,总行内部审计负责人的聘任和解聘应当由()负责。
A.监事会
B.董事会
C.股东大会
D.监事会或董事会
[单选题]注册会计师进行年度财务报表审计时,应对被审计单位的内部审计进行了解,并可以利用内部审计的工作成果,一下说法不正确的是( )
A.内部审计是注册会计师审计的基础
B.内部审计是被审计单位内部控制的重要组成部分
C.内部审计和注册会计师审计在工作上具有一定程度的一致性 考试资料网
D.利用内部审计工作成果可以提高注册会计师的工作效率
[单选题] 银行业金融机构应当(  )开展反洗钱和反恐怖融资内部审计,内部审计可以是专项审计,或者与其他审计项目结合进行
A.每年
B.每季度
C.每半年
D.每两年
[判断题]内部审计机构履行内部审计职责所需经费,应当列入本单位预算。
A.正确
B.错误
[简答题]根据《中国移动内部审计整改管理办法》,各单位内部审计部门建立《审计整改事项台账》,实行( )管理;
[判断题]银行业金融机构应当每年开展反洗钱和反恐怖融资内部审计,内部审计必须是专项审计,不得与其他审计项目结合进行。
A.正确
B.错误
[单选题]国资委《关于进一步加强中央企业内部审计工作的通知》指出,要加强内部审计组织领导,建立内部审计向企业( )负责的工作机制。
A.董事会;
B.审计委员会;
C.董事长;
D.总经理。
[简答题]《中国移动内部审计整改管理办法》对审计发现问题的整改责任进行了明确,其中内部审计部门负有( );
[单选题]按照中国银保监会反洗钱制度要求,保险公司应当( )开展反洗钱内部审计,反洗钱内部审计可以使专项审计或者其他审计项目结合进行
A.每半年
B.每年
C.每两年
D.不定期
[简答题]商业银行合规管理职能应与内部审计职能分离,合规管理职能的履行情况应受到内部审计部门定期的独立评价。
[判断题]为确保内部审计的独立性和客观性,内部审计机构不应承担具体运营性工作和管理责任。( )
A.正确
B.错误
[单选题]商业银行应设立( )、具有充分独立性的内部审计部门。
A.高度集权
B.层级分明
C.讲求效率
D.全行系统垂直管理
[多选题] 我国刑罚体系具有哪些特点
A.内容庞杂, 重点不明
B.要素齐备, 结构合理
C.宽严相济, 衔接紧凑
D.内容合 理, 方法人道

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