题目详情
当前位置:首页 > 职业培训考试
题目详情:
发布时间:2023-10-01 22:46:13

[单选题]商业银行应设立( )、具有充分独立性的内部审计部门。
A.高度集权
B.层级分明
C.讲求效率
D.全行系统垂直管理

更多"[单选题]商业银行应设立( )、具有充分独立性的内部审计部门。"的相关试题:

[多选题]商业银行应当明确内部审计部门在资本管理中的职责。内部审计部门应当履行以下职责( )。
A.评估资本管理的治理结构和相关部门履职情况,以及相关人员的专业技能和资源充分性
B.至少每年一次检查内部资本充足评估程序相关政策和执行情况
C.至少每年一次评估风险管理政策的执行情况
D.检查资本管理的信息系统和数据管理的合规性和有效性。
[单选题]商业银行的内部审计应当具有充分的独立性,实行全行系统垂直管理。下级机构内部审计负责人的聘任和解聘应当由上一级内部审计部门负责,总行内部审计负责人的聘任和解聘应当由()负责。
A.监事会
B.董事会
C.股东大会
D.监事会或董事会
[单选题]《商业银行信息科技风险管理指引》规定,商业银行应在内部审计部门设立专门的( )岗位。
A.外包风险审计
B.信息科技风险审计
C.系统风险审计
D.网络风险审计
[单选题]内部审计部门对每一营业机构的评估、审计频率为( )。
A.风险评估每年至少一次,审计每两年至少一次
B.风险评估每年至少二次,审计每年至少一次
C.风险评估每年至少一次,审计每年至少一次
D.风险评估每年至少二次,审计每年至少二次
[单选题]商业银行的内部审计部门应至少()对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价。
A.每月一次
B.每季一次
C.半年一次
D.每年一次
[单选题]首席审计官和内部审计部门应()向董事会和高级管理层主要负责人报告审计工作情况?
A.按月
B.按季
C.每半年
D.按年
[多选题]商业银行内部审计部门应向监管部门提交以下报告:( )。
A.重要审计发现及其整改情况
B.向董事会提交的全面审计工作报告
C.外部机构对银行的审计报告
D.内部审计质量自我评价报告
[单选题]年度审计计划以外的审计事项,内部审计部门原则上不予开展,确实需要开展的,应经( )审议通过,并报审计中心备案。
A.董事会
B.监事会
C.党委会
D.董事长
[单选题]农商银行内部审计部门应当每年至少对农商银行的关联交易进行( )次专项审计,审计结果报农商银行董事会和监事会,并于审计结束后十五日内通过监测系统"关联交易专项报告"模块上报省联社,并报属地银保监部门。
A.一
B.二
C.三
D.四
[判断题]内部审计部门可就风险管理、内部控制等事项提供专业建议,但不得直接参与或负责内部控制设计和经营管理的决策与执行。
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计部门有权向董事会、高级管理层和相关部门提出处理和处罚建议。
A.正确
B.错误
[多选题]内部审计机构和内部审计人员从事内部审计工作,应当严格遵守有关法律法规、本规定和内部审计职业规范,忠于职守,做到( )。
A.独立
B.客观
C.公正
D.保密
[判断题]达到内部审计起审点金额的支付事项,应附审计部门出具的审计结算报告。( )
A.正确
B.错误
[单选题]《内部审计准则》:内部审计具体准则是依据内部审计基本准则制定的,是内部审计机构和人员在进行内部审计时应当遵循的( )。
A.具体规范;
B.基本规范;
C.基本依据;
D.指导意见。
[单选题] 银行业金融机构印章管理部门、内部审计部门应对印章管理制度落实情况进行定期检查和不定期抽查,定期检查至少每年一次,对关键印章应提高检查抽查频率。
A.每半年一次
B.每年一次
C.每年三次
D.每年四次
[多选题]商业银行应当建立由( )、( )、( )、内控管理职能部门、内部审计部门、业务部门组成的分工合理、职责明确、报告关系清晰的内部控制治理和组织架构。
A.董事会
B.监事会
C.高级管理层
D.职工代表大会

我来回答:

购买搜题卡查看答案
[会员特权] 开通VIP, 查看 全部题目答案
[会员特权] 享免全部广告特权
推荐91天
¥36.8
¥80元
31天
¥20.8
¥40元
365天
¥88.8
¥188元
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
请使用微信扫码支付

订单号:

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
恭喜您,购买搜题卡成功
重要提示:请拍照或截图保存账号密码!
我要搜题网官网:https://www.woyaosouti.com
我已记住账号密码