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[单选题]内部审计属于内部控制中的( )。
A.风险评估
B.对控制的监督
C.控制活动
D.信息与沟通
[单选题]下列选项中,内部审计属于内部控制中的:
A.风险评估
B.对控制的监督
C.控制活动
D.信息与沟通
[多选题]下列属于系统内部控制审计中一般控制审计内容的有:
A.组织控制
B.安全控制
C.软硬件控制
D.输入控制
E.处理控制
[单选题]以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围。
A.Ⅱ和Ⅳ。
B.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ。
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ。
D.Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ。
[多选题]下列属于信息系统内部控制审计中应用控制审计内容的有:
A.组织控制审计
B.输出控制审计
C.输入控制审计
D.安全控制审计
E.处理控制审计
[单选题]什么时候首席审计官或审计管理成为参与监控内部审计参与控制自我评估(CS
A)?
A.在审核结束。
B.这取决于在CSA讨论课题的重要性。
C.从CSA的开始。
D.在特定的点在审核计划中指定的。
[单选题]内部审计职能是组织内部控制综合系统的一部分,经营审计的控制重点是:
A.反馈控制
B.战略计划
C.政策和程序
D.前馈控制
[单选题]内部审计仅仅是组织内部控制综合系统的一部分,经营审计的控制重点什么?
A.前馈控制
B.反馈控制
C.审计计划
D.资源配置
[单选题]内部审计师计划对有关投资于新型金融工具的内部控制健全性实施审计,以下不属于该项审计内容的是:( )
A.确定公司是否有相关政策来规定财务主管允许承担风险的范围以及允许投资的金融工具的类型
B.确定管理当局对复杂金融工具投资进行监督的程度
C.确定与类似公司相比,本公司投资收益率的高低
D.确定财务主管用于检查投资风险控制措施的性质
[单选题]内部审计师计划对有关投资于新型金融工具的内部控制充分性实施审计,以下哪项不属于该项审计业务的内容?( )
A.确定公司是否有相关政策来规定财务主管承担的风险,以及允许其投资的金融工具的类型
B.确定管理层对投资于复杂金融工具进行监督的程度
C.与类似组织比较,确定本公司获得的投资回报率是高还是低
D.确定财务主管用于监控投资风险的控制措施的性质