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发布时间:2024-05-29 07:17:02

[单选题]在了解被审计单位的内部控制时,注册会计师通常不会实施的审计程序是( )。
A.寻找内部控制运行中的缺陷
B.记录了解内部控制
C.了解内部控制的设计
D.了解控制活动是否得到执行

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[单选题]在了解被审计单位的内部控制时,注册会计师通常不 会实施的审计程序是( )。
A.寻找内部控制运行中的缺陷
B.记录了解内部控制
C.了解内部控制的设计
D.了解控制活动是否得到执行
[判断题]审计人员不可以采取书面或者口头询问被审计单位内部和外部相关人员的方法调查了解被审计单位及其相关情况。()
A.正确
B.错误
[多选题]督察审计人员通过了解被督察审计单位内部控制体系的设置和运行情况,进行相关分析、测试,对内部控制的健全性、合理性和有效性做出评价,并利用测评结果确定实质性测试的范围、重点和方法,其步骤是(ABCD)
A.对内部控制体系进行调查了解。
B.对内部控制进行初步评价,评估控制风险水平。
C.对内部控制的执行情况进行符合性测试。
D.提出内部控制测评结果,并利用测评结果确定实质性测试的范围、重点和方法
[多选题]注册会计师在了解被审计单位内部控制活动时,下列说法正确的有( )。
A.注册会计师应了解被审计单位所有的控制活动
B.注册会计师应了解被审计单位所有与财务报表相关的控制活动
C.如果多项控制活动能够实现同一控制目标,注册会计师无须了解与该项目标相关的每项控制活动
D.注册会计师应了解与审计相关的控制活动
[判断题]内部控制审计,是指审计人员对被审计单位内部控制设计与运行的有效性所进行的审计。()
A.正确
B.错误
[多选题]内部审计人员应当深入调查、了解被审计单位的情况,采用抽样审计等方法,对其经营活动及内部控制的()进行测试。
A.合法性
B.有效性
C.客观性
D.适当性
[判断题]内部控制审计按其范围划分,分为全面内部控制审计、专项内部控制审计和基层单位内部控制审计。()
A.正确
B.错误
[判断题]对内部审计制度建设和内部审计工作质量存在问题的,审计机关应当督促单位内部审计机构及时进行整改并书面报告整改情况;情节严重的,应当警告处分并视情况抄送有关主管部门。()
A.正确
B.错误
[单选题]()是指内部审计人员根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序后,就被审计单位经营活动和内部控制的适当性、合法性和有效性出具的书面文件。
A.审计报告
B.审计证据
C.审计工作底稿
D.审计通知书
[判断题]内部审计机构和内部审计人员应当保持独立性和客观性,不得负责被审计单位的业务活动、内部控制和风险管理的决策与执行。
A.正确
B.错误
[判断题]基层单位内部审计机构向本单位领导和上级内部审计机构报送的信息,必须经本单位审计机构负责人审核、签发。()
A.正确
B.错误
[多选题]内部审计机构和内部审计人员应当保持独立性和客观性,不得负责被审计单位的()
A.业务活动
B.内部控制
C.风险管理的决策与执行

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