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发布时间:2023-10-25 20:47:51

[单选题]针对外部监管部门、外部和内部审计及其它渠道发现的违规行为,制订整改计划,明确整改责任,落实整改措施,监控整改过程,确保整改效果,属于内控合规管理程序中的( )。
A. 建立合规性审核制度
B. 建立有效的合规问责制度
C.建立合规检查和评价制度
D. 建立违规整改制度 【命题依据】第四章第二节

更多"[单选题]针对外部监管部门、外部和内部审计及其它渠道发现的违规行为,制"的相关试题:

[判断题]各级监管部门应根据供应链金融业务特点,对于业务经营中的不审慎和违法违规行为,及时采取监管措施。
A.正确
B.错误
[单选题]内部审计与外部审计应在( )上进行协调。(  )
A.审计目标
B.审计范围
C.审计人员
D.项目审计计划和方案
[单选题]内部审计具体准则是依据内部审计基本准则制定的,是内部审计机构和人员在进行内部审计时应当遵循的( )。(  )
A.基本规范
B.具体规范
C.指导意见
D.具体规则
[多选题]对于银行业金融机构吸收公款存款业务中的违法违规行为,各级监管部门应依法予以( )和( ),并采取相应的监管措施和行政处罚
A.A.提示
B.B.改正
C.C.纠正
D.D.处罚
[单选题]内部审计机构在评价外部审计工作质量时,应充分考虑其与( )的差异。(  )
A.审计依据
B.审计程序
C.内部审计活动
D.审计评价方法
[判断题]内部审计机构应当在董事会或者监事会的支持和监督下,做好与外部审计的协调工作。
A.正确
B.错误
[单选题]内部审计机构和内部审计人员应当保持(  )和客观性,不得负责被审计单位的业务活动、内部控制和风险管理的决策与执行。
A.独立性
B.客观性
C.公正性
D.权威性
[单选题]内部审计人员在审计完成阶段执行分析性复核,验证其它审计程序所得出结论的( ),以保证审计质量。(  )
A.合理性
B.效益性
C.唯一性
D.选择性
[判断题]内部审计机构和内部审计人员不得参与可能影响独立、客观履行审计职责的工作。
A.正确
B.错误
[单选题]内部审计人员在( ),应向被审计单位送达内部审计通知书,并做好必要的审计准备工作。(  )
A.进驻被审计单位后
B.实施审计后
C.实施审计时
D.实施审计前
[多选题]内部审计机构和内部审计人员应当保持( )和( ),不得负责被审计单位的业务活动、内部控制和风险管理的决策与执行。
A.客观性、自主性
B.独立性、自主性
C.客观性、原则性
D.独立性、客观性
[多选题]内部审计机构和内部审计人员应当依据重要性、审计风险和审计成本,选择与()、()及()相适应的绩效审计方法,以获取相关、可靠和充分的审计证据。(  )
A.审计对象
B.审计目标
C.审计评价标准
D.审计结果
[单选题]银行业金融机构应当( )开展反洗钱和反恐怖融资内部审计,内部审计可以是专项审计,或者与其他审计项目结合进行。
A.A. 每半年
B.B.每季度
C.C.每月
D.D.每年
[判断题]外部审计机构检查后必须对检查情况提交书面报告,外部审计机构出具的审计报告只作为参考,被审计的各行社不必制订专门的整改计划加予整改。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构应当每年开展反洗钱和反恐怖融资内部审计,内部审计必须是专项审计,不得与其他审计项目结合进行。
A.正确
B.错误
[单选题]内部审计人员对内部控制做出评价时,如果管理层没有制定合适的标准,内部审计人员可以基于( )的原则选择适当的评价标准。(  )
A.个人倾向
B.中庸之道
C.成本最小化
D.组织利益最大化

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