题目详情
当前位置:首页 > 职业培训考试
题目详情:
发布时间:2024-05-14 20:06:15

[单选题]:与文字说明法和调查表法相比,审计人员利用流程图法记录对被审计单位内部控制的调查了解情况的优点是( )。
A.形象直观,突出现有的控制点
B.可以对调查对象作出比较深入和具体的描述
C.适合于记录控制环境
D.操作简便,绘制难度不大

更多"[单选题]:与文字说明法和调查表法相比,审计人员利用流程图法记录对被审"的相关试题:

[单选题]与文字说明法和调查表法相比,审计人员利用流程图法记录对被审计单位内部控制的调查了解情况的优点是( )。
A.形象直观,突出现有的控制点
B.可以对调查对象作出比较深入和具体的描述
C.适合于记录控制环境
D.操作简便,绘制难度不大
[多选题]如果利用内部审计人员为审计提供直接协助,注册会计师应当在审计工作底稿中记录的有(  )。
A.关于是否存在对内部审计人员客观性的不利影响及其严重程度的评价,以及关于提供直接协助的内部审计人员的胜任能力的评价
B.从拥有相关权限的被审计单位代表人员和内部审计人员处获取的书面协议
C.在审计业务中提供直接协助的内部审计人员编制的审计工作底稿
D.就内部审计人员执行工作的性质和范围作出决策的基础
[判断题]采集被审计单位电子数据作为审计证据的,审计人员应当记录电子数据的采集和处理过程。
A.正确
B.错误
[判断题]审计回避人员不得利用职权或以其他方式,指使或暗示其他稽核审计人员或其他工作人员对稽核审计工作进行干预或施加影响。
A.正确
B.错误
[判断题]:内部审计人员应当将审计程序的执行过程及收集和评价的审计证据记录于审计报告。
A.正确
B.错误
[多选题]注册会计师在审计中利用内部审计人员的工作可能包括( )。
A.在注册会计师的指导、监督和复核下,利用内部审计人员提供直接协助
B.在确定重要性水平时利用内部审计工作
C.在评估重大错报风险时利用内部审计工作
D.在执行控制测试时利用内部审计工作
[单选题]:内部审计人员应将审计程序的执行过程及收集和评价的审计证据记录于( )
A.审计日志
B.审计工作底稿
C.审计报告
D.审计工作记录
[判断题]采集被审计单位电子数据作为审计证据的,内部审计人员可以不记录电子数据的采集和处理过程。
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计人员编制审计工作底稿应当详细记录实施内部控制审计的内容,包括审查和评价的要素、主要风险点、采取的控制措施、有关证据资料,以及内部控制缺陷认定结果等。
A.正确
B.错误
[单选题]审计人员因作出错误审计结论和表达不恰当的审计意见,从而导致审计组织和审计人员承担法律责任和相应经济损失的可能性是( )。
A.固有风险
B.控制风险
C.抽样风险
D.审计风险
[单选题]:审计人员因作出错误审计结论和表达不恰当的审计意见,从而导致审计组织和审计人员承担法律责任和相应经济损失的可能性是( )。
A.固有风险
B.控制风险
C.抽样风险
D.审计风险
[单选题]内部审计人员在审计过程中所形成的工作记录指的是:( )。
A.审计报告
B.审计工作底稿
C.审计证据
D.审计建议
[判断题]内部审计人员应当将获取的审计证据名称、来源、内容、时间等完整、清晰地记录于审计事实确认中。
A.正确
B.错误
[判断题]:内部审计人员应将获取审计证据的名称、来源、内容、时间等清晰、完整地记录在审计报告中。
A.正确
B.错误

我来回答:

购买搜题卡查看答案
[会员特权] 开通VIP, 查看 全部题目答案
[会员特权] 享免全部广告特权
推荐91天
¥36.8
¥80元
31天
¥20.8
¥40元
365天
¥88.8
¥188元
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
请使用微信扫码支付

订单号:

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
恭喜您,购买搜题卡成功
重要提示:请拍照或截图保存账号密码!
我要搜题网官网:https://www.woyaosouti.com
我已记住账号密码