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发布时间:2023-11-01 05:05:39

[判断题]商业银行内部审计部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改。
A.正确
B.错误

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[判断题]商业银行内部财务部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改。
A.正确
B.错误
[单选题]商业银行应当将流动性风险管理纳入内部审计范畴,定期审查和评价( )的充分性和有效性。
A.流动性风险管理
B.操作性风险
C.声誉风险
D.信用风险
[判断题]商业银行应不定期地对内部风险监控和审计程序的独立性、充分性、有效性进行审核和测试。
A.正确
B.错误
[多选题]内部审计部门履行职责需要查库时,必须持(),被查机构复印留存后,入库检查。
A.介绍信
B.身份证件
C.查库通知书
D.审计通知书
[单选题]商业银行内部审计部门应根据( ),对相关系统及其控制的适当性和有效性进行监测。
A.业务的性质
B.业务的规模
C.业务的复杂程度
D.以上都是
[判断题]内部审计机构履行内部审计职责所需经费,应当列入本单位预算。
A.正确
B.错误
[单选题]内部审计机构履行内部审计职责所需经费,()列入本单位预算。
A.应当
B.不应当
C.可以
D.不可以
[判断题]为保证履行职责的独立性,银行法律合规部门不需接受内部审计部门的审计。
A.正确
B.错误
[单选题]内部审计部门应建立健全内部审计( )制度,妥善保管内部审计档案资料。
A.沟通交流
B.档案管理
C.信息科技
D.科学评价
[单选题]内部审计有效性和整改情况应纳入公司治理和内部控制整体有效性评估和()。
A.报告
B.反馈
C.评价
D.监管评级
[判断题]内部审计部门可就风险管理、内部控制等有关问题提供咨询服务,直接参与或负责内部控制设计和经营管理决策与执行。 ( )
A.正确
B.错误
[单选题]根据《审计署关于内部审计工作的规定》,下列关于内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构权限的说法,准确的是:(____)。
A.对正在进行的严重违法违规、严重损失浪费行为直接作出临时制止决定。
B.对违法违规和造成损失浪费的被审计单位和人员,给予通报批评或者直接追究当事单位或者个人的责任。
C.检查有关计算机系统及其电子数据和资料。
D.对严格遵守财经法规、经济效益显著、贡献突出的被审计单位和个人进行表彰。
[判断题]内部审计部门可就风险管理、内部控制等有关问题提供咨询服务,但不应直接参与或负责内部控制设计和经营管理决策与执行。
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计部门可就风险管理、内部控制等事项提供专业建议,但不得直接参与或负责内部控制设计和经营管理的决策与执行。
A.正确
B.错误
[判断题]审计部门履行审计职责,有权要求审计对象报送有关资料,但无权要求审计对象反馈审计建议的落实情况。
A.正确
B.错误

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