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发布时间:2024-05-13 00:55:34

[单选题]内部审计有效性和整改情况应纳入公司治理和内部控制整体有效性评估和()。
A.报告
B.反馈
C.评价
D.监管评级

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[多选题]根据《中国移动内部审计整改管理办法》,各单位内部审计部门在审计整改工作中的主要职责有( )
A.将内部审计发现的需要被审计单位整改的问题和风险,发送被审计单位、抄送与内部审计部门同级(以下简称:同级)的专业管理部门进行整改。
B.将内部审计发现的需要各单位联动整改的专业条线问题和风险,发送同级专业管理部门或具有管理职能的直属单位进行整改。
C.将性质严重、涉及范围广泛、重要性程度较高的问题,呈报公司领导,根据公司领导批示推动整改。
D.负责对整改情况进行整改监督检查,根据被审计单位、专业管理部门反馈的整改结果,确认整改完成情况。必要时进行现场跟进,确认整改结果。
[单选题]内部审计整改坚持将审计整改落实与改进管理相结合,对于普遍性问题,通过持续加大审计力度、业绩考核、责任追究等方式,促进问题彻底整改。该说法( )。
A. 不正确
B. 正确
C. 没问题
D. 还不确定正确与否
[单选题]内部审计整改对于( ),优化完善制度流程,组织相关单位共同整改,促进问题机制性整改。
A.典型性问题
B.普遍性问题
C.倾向性问题
D.一般性问题
[多选题]对于涉及全公司的( )事项,内部审计部门编制内部审计专题汇报材料,提出整改建议,呈报公司领导。相关专业管理部门和所属单位按照公司领导批示要求,推动落实整改工作。
A.重大问题
B.重大风险
C.重大风险
D.一般问题

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