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发布时间:2024-06-25 03:00:31

[多选题]对于涉及全公司的( )事项,内部审计部门编制内部审计专题汇报材料,提出整改建议,呈报公司领导。相关专业管理部门和所属单位按照公司领导批示要求,推动落实整改工作。
A.重大问题
B.重大风险
C.重大风险
D.一般问题

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[多选题]对于涉及全公司的( )事项,内部审计部门编制内部审计专题汇报材料,提出整改建议,呈报公司领导。相关专业管理部门和所属单位按照公司领导批示要求,推动落实整改工作。
A.重大问题
B.重大风险
C.重大风险
D.一般问题
[单选题]集团内部审计部门对其子公司甲公司开展财务审计工作。在审查甲公司编制的某开户银行账户的银行存款余额调节表时,审计人员注意到以下事项:该银行账户的银行对账单余额为585000元,甲公司已收、银行尚未入账的销货款20000元;甲公司已付、银行尚未入账的预付的材料款15000元;银行已收、甲公司尚未入账的退回押金23000元;银行已代扣、甲公司尚未入账的水电费25000元。假定不考虑其他因素,审计人员审计后确认该账户的银行存款日记账余额是(  )元。
A.585000
B.588000
C.590000
D.592000
[单选题]根据集团公司《内部审计管理暂行办法》,内部审计部门应当在实施审计前( )个工作日向被审计单位送达审计通知书。对于需要突击执行审计的特殊业务,审计通知书可在实施审计时送达。
A.3
B.5
C.8
D.15
[单选题] 年末,企业内部审计部门对财务部门编制的会计报表进行审查,下列表述中,正确的是( )。
A.该审查属于单位内部监督和事中监督
B.该审查属于单位内部监督和事后监督
C.该审查属于社会监督和事前监督
D.该审查属于社会监督和事中监督
[单选题]根据集团公司《内部审计管理暂行办法》,内部审计部门应在每年( )前向董事会内控与审计委员会提交次年度的内部审计工作计划。
A.1月31日
B.6月30日
C.7月31日
D.12月31日
[单选题]内部审计部门应建立健全内部审计( )制度,妥善保管内部审计档案资料。
A.沟通交流
B.档案管理
C.信息科技
D.科学评价
[判断题]根据集团公司《内部审计管理暂行办法》,内部审计部门根据上级单位和本单位主要领导的要求,结合本单位实际情况,编制年度审计工作计划,经本单位总经理办公会批准后实施,并报上级单位审计部门备案。( )
A.正确
B.错误
[判断题]根据集团公司《经济责任审计暂行办法》,内部经济责任审计,是指集团公司系统的内部审计部门对集团公司系统管理的企业领导人员和管理人员开展的经济责任审计。 ( )
A.正确
B.错误
[多选题]集团内部审计部门对其子公司甲公司开展财务审计工作。审计人员实施的下列各项审计程序中能够证实银行存款是否存在的有( )。
A.分析定期存款占银行存款的比例
B.检查银行存款余额调节表
C.函证银行存款余额
D.检查银行存款收支的正确截止
[多选题]集团内部审计部门对其子公司甲公司开展财务审计工作。审计人员计划测试甲公司2020年末长期银行借款余额的低估。以下审计程序中,可能实现该审计目标的有( )。
A.了解银行对甲公司的授信情况
B.检查长期银行借款明细账中本年新增借款的银行进账单
C.向提供长期银行借款的银行寄发银行询证函
D.重新计算并分析2020年度长期借款利息

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