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发布时间:2023-10-12 23:57:13

[判断题]内部控制机制是指公司为防范金融风险、保护资产的安全与完整、促进各项经营活动的有效实施而制定的各种业务操作程序、管理与控制措施的总称。()

更多"内部控制机制是指公司为防范金融风险、保护资产的安全与完整、促进各项经营"的相关试题:

[单项选择]()是指公司内部控制的核心是风险控制,制定内部控制制度要以审慎经营、防范和化解风险为出发点。
A. 合法、合规性
B. 全面性
C. 审慎性
D. 适时性
[名词解释]内部控制机制
[判断题]基金管理公司的内部控制是指公司为防范和化解风险,保证经营运作符合公司的发展规划,在充分考虑内、外部环境的基础上,通过建立组织机制、运用管理方法、实施操作程序与控制措施而形成的系统。()
[多项选择]金融机构建立内部控制机制的原则()
A. 有效性原则
B. 审慎性原则
C. 全面性原则
D. 相对独立性原则
[单项选择]在项目财务内部控制机制中,()是内部控制的制衡原则在项目财务管理方面的具体运用。
A. 组织控制
B. 核算控制
C. 制约监督机制
D. 授权批准机制
[简答题]商业银行改善内部控制机制的原则有哪些?
[多项选择]建立反洗钱内部控制机制的基本原则有哪些?
A. 全面性原则
B. 审慎性原则
C. 有效性原则
D. 相对独立性原则
[判断题]行政事业单位进行单位层面的风险评估时,应当重点关注内部控制工作的组织情况、内部控制机制的建设情况、内部管理制度的完善情况、内部控制关键岗位工作人员的管理情况和财务信息的编报情况等方面。()
[多项选择]基金管理公司内部控制机制的层次一般包括()。
A. 员工自律
B. 部门各级主管的检查监督
C. 公司总经理及其领导的监察稽核部对各部门和各项业务的监督控制
D. 董事会领导下的审计委员会和督察员的检查、监督、控制和指导
[单项选择]不属于证券公司内部控制机制原则的是()。
A. 健全性
B. 合法性
C. 制衡性
D. 独立性
[多项选择]银行业金融机构开展固定资产贷款业务应着重从()完善其内部控制,防范信贷管理风险。
A. 实行贷款全流程管理
B. 全面了解客户和项目信息
C. 建立固定资产贷款风险管理制度和有效的岗位制衡机制
D. 将贷款管理各环节的责任落实到具体部门和岗位
E. 建立各岗位的考核和问责机制
[不定项选择]以下对基金管理公司内部控制机制一般包括层次的叙述正确的是()。
A. 员工自律
B. 部门各级主管的检查监督
C. 公司总经理及其领导的监察稽核部对各部门和各项业务的监督控制
D. 董事会领导下的审计委员会和督察员的检查、监督、控制和指导
[单项选择]公司内部控制的核心是(),制定内部控制制度要以审慎经营、防范和化解风险为出发点。
A. 明确责任
B. 权利制衡
C. 严格授权
[多项选择]内部控制的措施包括:授权审批控制、财产保护控制、预算控制和()等。
A. 不相容职务分离控制
B. 会计系统控制
C. 运营分析控制
D. 绩效考评控制
[单项选择]固定资产贷款人应完善内部控制机制,实行贷款()管理,全面了解客户和项目信息。
A. 全封闭
B. 全流程
C. 分级审批
D. 第一责任人
[判断题]内部控制的核心是有效防范洗钱风险,因此在建立内部控制时必须以审慎经营为出发点,充分考虑各个业务环节潜在的风险,通过适当的程序、措施避免和减少风险。
[单项选择]贷款人应完善内部控制机制,实行贷款( )管理,全面了解客户信息,建立流动资金贷款风险管理制度和有效的岗位制衡机制。
A. 封闭式
B. 集中统一
C. 全流程
D. 分级
[多项选择]《流动资金贷款管理暂行办法》中规定,贷款人在完善内部控制机制方面,应做到哪几点?()
A. 实行贷款全流程管理
B. 全面了解客户信息
C. 建立流动资金贷款风险管理制度和有效的岗位制衡机制
D. 将贷款管理各环节的责任落实到具体部门和岗位,并建立各岗位的考核和问责机制

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