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发布时间:2024-01-07 02:46:16

[判断题]"内部控制应当具有高度的权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束的权力,内部控制存在的问题应当能够得到及时反馈和纠正。"体现的是内部控制的"独立性原则"。()

更多"'内部控制应当具有高度的权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束的权力,"的相关试题:

[判断题]内部会计控制应当约束单位内部涉及会计工作的所有人员,任何个人都不得拥有超越内部会计控制的权力。()
[多项选择]基金管理公司内部控制应当遵循()。
A. 健全性原则和有效性原则
B. 适当控制原则
C. 相互制约原则
D. 成本效益原则
[单项选择]()是企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷,应当及时加以改进。
A. 内部环境
B. 控制活动
C. 信息与沟通
D. 内部监督
[判断题]根据银监会2007年印发的《商业银行内部控制指引》规定,内部控制的监督、评价部门应当独立于内部控制的建设、执行部门。
[多项选择]对成本会计制度及工薪两项内部控制的了解应当遵循内部控制的主要原则,具体包括()。
A. 授权审批制度
B. 职务分离
C. 会计记录
D. 定期核对
[判断题]内部会计控制应当遵循成本效益原则,以合理地控制成本,达到最佳的控制效益。()
[单项选择]农村合作金融机构在建立和实施内部控制时,应当遵循九项基本原则,其中()项不是内部控制原则。
A. 合法性原则
B. 及时性原则
C. 成本收益原则
D. 审慎性原则
[单项选择]商业银行应当按照()关于商业银行内部控制的有关要求,建立完善的市场风险管理内部控制体系。
A. 银监会
B. 董事会
C. 监事会
D. 人民银行
[单项选择]内部控制重大缺陷应当由()予以最终认定。
A. 总经理
B. 董事会
C. 评价机构
D. 审计委员会
[单项选择]()要求内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
A. 健全性原则
B. 有效性原则
C. 独立性原则
D. 成本效益原则
[判断题]商业银行内部控制可细分为授信的内部控制、资金业务的内部控制、存款和柜台业务的内部控制、中间业务的内部控制、会计的内部控制、计算机信息系统的内部控制六个方面。()
[多项选择]企业组织开展内部环境评价,应当以相关指引为依据,结合本企业的内部控制制度,对内部环境的设计与实际运行情况进行认定和评价。下列属于内部环境评价依据的有()。
A. 组织架构
B. 发展战略
C. 财务报告
D. 企业文化
[单项选择]企业()应当对内部控制评价报告的真实性负责。
A. 总经理
B. 董事会
C. 评价部门或机构
D. 评价工作组
[判断题]基金管理公司内部控制包括内部控制机制和内部控制大纲两个方面。
[判断题]存货与仓储循环的内部控制主要包括存货的内部控制、成本会计制度的内部控制及工薪的内部控制三项内容。
[单项选择]内部控制的()要求通过科学的内部控制手段和方法,建立合理的内部控制程序,维护内部控制制度的有效执行。
A. 健全性原则
B. 有效性原则
C. 独立性原则
D. 成本效益原则
[判断题]期货公司应当建立与风险监管指标相适应的内部控制制度,应当建立动态的风险监控和资本补足机制,确保净资本等风险监管指标持续符合标准。()

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