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发布时间:2024-01-11 07:16:00

[多选题]审计人员评价内部控制时,认为被审计单位以下部门应相互独立的有:
A.存储部门与材料使用部门
B.生产计划制订与审批
C.保管与会计记录
D.采购与保管
E.保管与盘点检查

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[多选题]审计人员评价内部控制时,认为被审计单位以下部门应相互独立的有:
A.存储部门与材料使用部门
B.生产计划制订与审批
C.保管与会计记录
D.采购与保管
E.保管与盘点检查
[多选题]审计人员对被审计单位货币资金业务内部控制进行评价时,认为下列职责应分离的有()。
A.登记现金日记账与登记银行存款日记账
B.登记银行存款日记账与核对银行对账单
C.登记银行存款日记账与保管空白支票
D.保管空白支票与保管财务印章
E.登记现金日记账与登记现金总分类账
[多选题]审计人员对被审计单位内部控制进行初步评价的内容主要包括()。
A.健全性评价
B.合理性评价
C.合法性评价
D.有效性评价
E.真实性评价
[单选题]下列选项中,不属于国家审计中审计人员对被审计单位相关内部控制及其执行情况需要了解的内容的是( )。
A.控制环境
B.风险评估
C.控制活动
D.风险应对
[单选题]审计人员对被审计单位进行内部控制测试的工作属于(  )。[2009年初级真题]
A.审计项目计划阶段
B.审计准备阶段
C.审计实施阶段
D.审计终结阶段
[多选题]审计人员对被审计单位内部控制调查结果进行描述的方法有:
A.文字说明法
B.标杆法
C.调查表法
D.评分法
E.流程图法
[多选题]审计人员对被审计单位的内部控制进行初步调查后,应当实施控制测试的情形有:
A.内部控制存在重大缺陷
B.初步评估的控制风险为低水平
C.开展内部控制测试的成本较低
D.初步评估的控制风险为高水平
E.内部控制设计合理且预期运行有效
[单选题]一家公司的内部审计主管认为内部审计人员不具备对金融衍生品领域进行审计所必要的技能。以下哪项行动最不能接受?
A.向审计委员会反映问题,与他们商讨将审计业务外包给一个合格的外部审计机构。
B.确定所需的必要知识,如果可以在审计委员会要求的适当时间内完成,对审计人员进行适当的培训。
C.向审计委员会反映问题,并指派最有能力的审计人员执行审计业务。
D.聘请金融衍生品专家对项目提供咨询意见,并在当地举办一个金融衍生品工具研讨会作为补充。
[单选题]经过对内部控制初步评价,如果认为内部控制设计不合理,决定不依赖某项内部控制的,审计人员可以:
A.转入内部控制测试阶段
B.提高控制风险评估水平
C.提高固有风险评估水平
D.直接进行实质性审查
[多选题](2017年)审计人员对被审计单位的内部控制进行初步调查后,应当实施控制测试的情形有:
A.内部控制存在重大缺陷
B.初步评估的控制风险为低水平
C.开展内部控制测试的成本较低
D.初步评估的控制风险为高水平
E.内部控制设计合理且预期运行有效
[单选题]下列各项中,审计人员认为被审计单位确认销售收入所依据的基本文件是:
A.销货单
B.销货合同
C.销货发票
D.客户订货单
[单选题]当被审计单位控制风险被评价为较低水平时,审计人员认为(  )。[2008年初级真题]
A.可减少实质性测试的范围
B.可执行很小范围的内部控制测试
C.应执行更大范围的实质性测试
D.内部控制可信赖程度较低
[单选题]社会审计人员在财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为应该测试内部控制有效性的情况是
A.内部控制的设置极不健全
B.内部控制预期运行有效
C.管理当局极不重视内部控制建立工作
D.难以对内部控制的健全性做出评价

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