题目详情
当前位置:首页 > 职业培训考试
题目详情:
发布时间:2023-12-07 23:41:14

[多选题]根据《上饶银行内部审计章程》,下列关于内部审计的说法,正确的是()。( )
A.内部审计是本行内部控制的重要组成部分,通过运用系统化和规范化的方法,审查评价并改善本行经营活动、风险状况、内部控制和公司治理效果,促进本行稳健发展
B.审计工作独立于经营管理活动,不参与本行实际经营活动和内部控制的决策和执行
C.股东大会负责批准本行内部审计章程、中长期审计规划和年度审计工作计划
D.审计人员应持续跟进审计发现问题的整改情况,对重点风险领域应开展后续审计,以督促审计对象对审计整改意见和建议及时采取合理、有效的纠正措施

更多"[多选题]根据《上饶银行内部审计章程》,下列关于内部审计的说法,正确的"的相关试题:

[多选题]根据《上饶银行内部审计章程》,下列关于内部审计的说法,正确的是( )。( )
A..内部审计是本行内部控制的重要组成部分,通过运用系统化和规范化的方法,审查评价并改善本行经营活动、风险状况、内部控制和公司治理效果,促进本行稳健发展
B..审计工作独立于经营管理活动,不参与本行实际经营活动和内部控制的决策和执行
C..股东大会负责批准本行内部审计章程、中长期审计规划和年度审计工作计划
D..审计人员应持续跟进审计发现问题的整改情况,对重点风险领域应开展后续审计,以督促审计对象对审计整改意见和建议及时采取合理、有效的纠正措施
[单选题]内部审计人员应将审计报告发送至审计对象,并上报( )及董事会,同时根据内部审计章程的规定与高级管理层及时沟通审计发现。
A.A.股东大会
B.B.监事会
C.C.审计委员会
D.D.风险管理委员会
[单选题]以下关于内部审计章程的陈述不对的是:( )
A.它确定了内部审计地位、权限和职责
B.它规定了内部审计的目标和范围
C.它应得到高级管理层和董事会的批准
D.它规定了内部审计部门所需要的资源
[单选题]()负责批准本行内部审计章程、中长期审计规划和年度审计工作计划,为独立、客观开展内部审计工作提供必要保障,并对审计工作的独立性和有效性进行考核,对内部审计质量进行评价。( )
A.高级管理层
B.股东会
C.监事会
D.董事会
[单选题]商业银行应建立()机制。对审计对象提出异议的审计结论,应及时进行沟通确认,根据内部审计章程的规定,将沟通结果和审计结论报送至相关上级机构并归档保存。
A.民主决策
B.协商
C.会商
D.异议解决机制
[单选题]( )负责批准本行内部审计章程、中长期审计规划和年度审计工作计划。
A.高级管理层
B.董事会
C.总审计师
D.监事会
[单选题]( )负责批准本行内部审计章程、中长期审计规划和年度审计工作计划,为独立、客观开展内部审计工作提供必要保障,并对审计工作的独立性和有效性进行考核,对内部审计质量进行评价。( )
A..高级管理层
B.股东会
C.监事会
D.董事会
[单选题]商业银行内部审计部门应当按照国务院银行业监督管理机构关于内部审计的相关规定,至少每年对理财业务进行( )次内部审计
A.一
B.二
C.三
D.四
[单选题]商业银行内部审计部门应当按照国务院银行业监督管理机构关于内部审计的相关规定,至少()对理财业务进行一次内部审计。
A.每半年
B.每两年
C.每年
D.每季度
[判断题]商业银行内部审计部门应当按照国务院银行业监督管理机构关于内部审计的相关规定,至少每两年对理财业务进行一次内部审计,并将审计报告报送审计委员会及董事会。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《上饶银行内部竞聘管理办法》,本行竞聘工作程序是( )
A.成立竞聘工作机构→岗位竞聘的启动→发布竞聘通知→报名和资格审核→组织笔、面试工作→竞聘成绩公示
B.成立竞聘工作机构→岗位竞聘的启动→发布竞聘通知→报名和资格审核→竞聘成绩公示→组织笔、面试工作
C.岗位竞聘的启动→成立竞聘工作机构→发布竞聘通知→报名和资格审核→组织笔、面试工作→竞聘成绩公示
D.岗位竞聘的启动→成立竞聘工作机构→发布竞聘通知→组织笔、面试工作→报名和资格审核→竞聘成绩公示
[单选题] 题目:( )负责组织实施内部审计章程、中长期审计规划和年度工作计划。
A.董事会
B.首席风险官
C.总经理
D.审计委员会
E.
F.
[判断题]内部审计章程应由监事会批准并报监管部门备案。
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计章程应由监事会批准后报监管部门备案。
A.正确
B.错误
[单选题]()会对董事会负责,经其授权审核内部审计章程等重要制度和报告,审批中长期审计规划和年度审计计划,指导、考核和评价内部审计工作。( )
A.高级管理层
B.监事会
C.股东大会
D.审计委员会
[单选题]关于内部审计的下列说法中,不正确的是()
A.对内部控制进行监控是内部审计的工作职责
B.相对于政府审计、注册会计师审计而言,独立性最弱
C.它是被审单位内部控制的一个重要组成部分
D.与注册会计师审计的公正性相同
[单选题]下列关于内部审计机构的说法中,错误的是( )。
A.内部审计机构应当接受组织董事会或者最高管理层的领导和监督
B.内部审计机构负责人应当对内部审计机构管理的适当性和有效性负最终责任
C.内部审计机构应当制定内部审计章程
D.实行集中管理的内部审计机构可以对下级组织实行内部审计派驻制或者委派制

我来回答:

购买搜题卡查看答案
[会员特权] 开通VIP, 查看 全部题目答案
[会员特权] 享免全部广告特权
推荐91天
¥36.8
¥80元
31天
¥20.8
¥40元
365天
¥88.8
¥188元
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
请使用微信扫码支付

订单号:

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
恭喜您,购买搜题卡成功
重要提示:请拍照或截图保存账号密码!
我要搜题网官网:https://www.woyaosouti.com
我已记住账号密码