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发布时间:2023-09-29 05:09:20

[判断题]金融机构反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责

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[判断题]金融机构反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责。
[判断题]对公外汇存款账户销户前,若该账户为反洗钱合规部门一直关注的账户,则网点应在完成销户的同时,向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况,以履行可疑交易持续监控职责。
[单项选择]政府审计、内部审计、注册会计师审计共同构成了审计的监督体系。其中,政府审计与注册会计师审计在以下( )方面是基本相似的。
A. 审计所依据的准则
B. 审计要实现的目标
C. 对内部审计的利用
D. 审计中取证的权限
[单项选择]政府审计、内部审计、注册会计师审计共同构成了审计的监督体系。其中,政府审计与注册会计师审计在( )方面是基本相似的。
A. 审计中取证的权限
B. 审计要实现的目标
C. 对内部审计的利用
D. 审计所依据的准则
[判断题]内部监督是内部审计机构或经授权的其他监督机构的职责。()
[单项选择]注册会计师进行年度财务报表审计时,应对被审计单位的内部审计进行了解,并可以利用内部审计的工作成果,这是因为( )。
A. 内部审计和注册会计师审计在工作上是完全一致的
B. 利用内部审计工作成果可以提高注册会计师的工作效果
C. 内部审计的独立性比注册会计师审计差
D. 内部审计是被审计单位内部控制的重要组成部分
[多项选择]注册会计师进行年度会计报表审计时,应对被审计单位的内部审计进行了解,并可以利用内部审计的工作成果,这是因为()
A. 内部审计是注册会计师审计的基础
B. 内部审计是被审计单位内部控制的重要组成部分
C. 内部审计和注册会计师审计在工作上具有一定程度的一致性
D. 利用内部审计工作成果可以提高注册会计师的工作效率
[名词解释]内部审计
[单项选择]银行业金融机构()对内部审计的适当性和有效性承担最终责任,负责批准内部审计章程、中长期审计规划和年度工作计划等,为独立、客观开展内部审计工作提供必要保障,并对审计工作情况进行考核监督。
A. 董事会
B. 审计委员会
C. 首席审计官
D. 内部审计部门
[单项选择]董事会对内部审计的()承担最终责任。(《银行业金融机构内部审计指引》第12条)
A. 适当性和有效性
B. 适当性和时效性
C. 准确性和有效性
[多项选择]审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜等。审计委员会负责人应当具备相应的()
A. 领导能力
B. 专业胜任能力
C. 良好的职业操守
D. 独立性
[多项选择]审计委员会及内部审计师需要确保内部审计部门正在有效运作,并将在以下方面对内部审计进行复核( )。
A. 组织中的地位
B. 专业应尽义务
C. 技术才能
D. 职能范围
[多项选择]根据《湖北省农村信用社内部审计工作制度》(鄂农信发〔2007〕20号)的规定,对审计监督检查中,出现下列哪些情形之一的单位和个人,应予以批评并责令其纠正,情节严重的,给予单位主要负责人和直接责任人记过至开除或辞退处理;触犯刑律的,移交司法机关依法追究刑事责任。()
A. 拒绝、阻挠、刁难审计人员开展审计检查。
B. 对审计工作人员进行打击报复。
C. 拒绝提供或不按规定报送与审计监督事项有关的资料,拖延、隐瞒、谎报情况。
D. 纵容、授意、指使、强迫有关人员隐瞒事实或弄虚作假。
[简答题]内部审计准则
[多项选择]董事会对内部审计的适当性和有效性承担最终责任,负责批准()。(《银行业金融机构内部审计指引》第12条)
A. 内部审计章程
B. 中长期审计规划
C. 年度工作计划
D. 对审计工作情况进行考核监督
[多项选择]无论是内部审计还是注册会计师审计,均可以使用的审计程序有()。
A. 观察
B. 询问
C. 函证
D. 分析程序
[判断题]内部审计是内部控制的一个组成部分,是单位内部会计机构、会计人员对会计资料进行的监督。( )

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