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发布时间:2023-10-09 06:00:18

[判断题]内部监督是内部审计机构或经授权的其他监督机构的职责。()

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[简答题]内部审计机构设置的组织形式
[多项选择]按照《银行业金融机构内部审计指引》规定,内部审计部门的审计频率和程度应:()
A. 与银行业金融机构业务性质、复杂程度、风险状况和管理水平相一致
B. 对每一营业机构的风险评估每年至少一次
C. 对每一营业机构的审计每两年至少一次
D. 对总部管理部门的审计每三年至少一次
[多项选择]银行业金融机构内部审计的目标是()。(《银行业金融机构内部审计指引》第4条)
A. 保证国家有关经济金融法律法规、方针政策、监管部门规章的贯彻执行;
B. 在银行业金融机构风险框架内,促使风险控制在可接受水平
C. 改善银行业金融机构的运营,增加价值。
[名词解释]内部审计
[单项选择]银行业金融机构()对内部审计的适当性和有效性承担最终责任,负责批准内部审计章程、中长期审计规划和年度工作计划等,为独立、客观开展内部审计工作提供必要保障,并对审计工作情况进行考核监督。
A. 董事会
B. 审计委员会
C. 首席审计官
D. 内部审计部门
[多项选择]银行业金融机构首席审计官和内部审计部门在审计事项结束后,应及时向董事会和高级管理层主要负责人报送项目审计报告,项目审计报告的内容主要包括()。
A. 审计概况和审计依据
B. 审计结论和审计决定
C. 审计建议
D. 审计对象反馈意见
[单项选择]内部审计部门对每-营业机构的风险评估每年至少()。(《银行业金融机构内部审计指引》第25条)
A. -次
B. 二次
C. 三次
D. 四次
[单项选择]银行业金融机构内部审计工作应当()经营管理,以风险为导向,确保客观公正。(《银行业金融机构内部审计指引》第5条)
A. 服务于
B. 独立于
C. 改善于
[多项选择]银行业金融机构内部审计部门根据工作需要,经董事会批准后,可将部分内部审计项目外包,但需事先对外包机构的()进行评估。
A. 独立性
B. 客观性
C. 审计费
D. 专业胜任能力
[多项选择]内部审计机构发现内部控制产生缺陷,有权直接向( )报告。
A. 董事会
B. 审计委员会
C. 监事会
D. 经理层
[多项选择]下列有关内部审计职责的说法中,正确的有()。
A. 是一种评价活动
B. 只能由被审计单位建立
C. 可以由外部机构以服务形式提供
D. 内部审计的职能包括检查、评价和监督内部控制的恰当性和有效性
[多项选择]审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜等。审计委员会负责人应当具备相应的()
A. 领导能力
B. 专业胜任能力
C. 良好的职业操守
D. 独立性
[单项选择]银行业金融机构内部审计部门应在年度风险评估的基础上确定审计重点,审计频率和程度应与银行业金融机构业务性质、复杂程度、()和管理水平相一致。
A. 盈利状况
B. 合规状况
C. 风险状况
D. 以上都不对
[单项选择]下列关于内部审计职责的表述中,不正确的是()。
A. 内部审计职责简称内部审计
B. 是指由被审计单位建立的一种评价活动
C. 内部审计的职能包括检查、评价和监督内部控制的恰当性
D. 内部审计的职能包括检查、评价和监督内部控制的有效性
[多项选择]银行业金融机构内部审计部门应在年度风险评估的基础上确定审计重点,审计频率和程度应与银行业金融机构()相一致。
A. 业务性质
B. 复杂程度
C. 风险状况
D. 管理水平
[单项选择]董事会对内部审计的()承担最终责任。(《银行业金融机构内部审计指引》第12条)
A. 适当性和有效性
B. 适当性和时效性
C. 准确性和有效性

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