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发布时间:2023-10-05 17:39:53

[多项选择]内部审计机构发现内部控制产生缺陷,有权直接向( )报告。
A. 董事会
B. 审计委员会
C. 监事会
D. 经理层

更多"内部审计机构发现内部控制产生缺陷,有权直接向( )报告。"的相关试题:

[单项选择]银行业金融机构内部审计部门发现重大问题并报告董事会后,在问题未得到认真查处整改的情况下,应直接向()报告相关情况
A. 中国人民银行
B. 当地政府部门
C. 中国银监会
D. 上级机构
[多项选择]如果被审计单位的控制环境存在缺陷,注册会计师在对拟实施审计程序的性质、时间和范围做出总体修改时应当考虑的有( )
A. 主要依赖控制测试获取审计证据
B. 在期末而非期中实施更多的审计程序
C. 追加审计程序
D. 修改审计程序的性质,获取更具说服力的审计证据
[判断题]注册会计师对会计报表审计过程中注意到的被审计单位内部控制的重大缺陷,应出具管理建议书,但不影响应当发表的审计意见。( )
[多项选择]如果内部审计的工作结果表明被审计单位的内部控制薄弱,控制环境存在缺陷,注册会计师应当考虑( )
A. 在期末而非期中实施更多审计程序
B. 修改审计程序的性质,获取更具说服力的审计证据
C. 主要依赖控制测试获取审计证据
D. 扩大控制测试的范围
[判断题]内部审计部门应建立审计复议制度,对审计对象提出异议的审计结论,由作出审计结论的审计机构的上级机构进行复议。()
[简答题]

注册会计师在对昌盛公司进行审计时,发现该公司内部控制制度具有严重缺陷,与管理层沟通相关问题时,眼神飘忽不定,逻辑混乱。在此情况下,注册会计师能否依赖下列证据:
(1)销货发票副本;
(2)监盘客户的存货(不涉及检查相关的所有权凭证);
(3)外部律师提供的声明书;
(4)管理层声明书;
(5)会计记录。


[判断题]对会计报表审计过程中注意到的内部控制重大缺陷,注册会计师应在审计报告意见段之后增加说明段予以说明。( )
[单项选择]为了防止虚假交易登记入账,被审计单位以下内部控制设计存在缺陷的是()。
A. 只依据附有有效装运凭证和销售单的销售发票记录销售
B. 控制所有事先连续编号的销售发票
C. 独立检査已处理销售发票上的销售金额与会计记录金额的一致性
D. 定期向客户寄送对账单,并要求客户将任何例外情况直接向指定的未执行或记录销售交易的会计主管报告
[判断题]审计风险是随着审计抽样技术的产生而产生的。( )
[单项选择]农村集体经济审计机构应当自收到审计报告()日内,将审计意见书或审计决定送达被审计单位。
A. 10
B. 15
C. 20
D. 30
[单项选择]( )是企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷,应当及时加以改进。
A. 内部环境
B. 控制活动
C. 信息与沟通
D. 内部监督
[单项选择]注册会计师在审计过程中,通常需要了解和测试被审计单位的内部控制,而内部审计是被审计单位内部控制的一个重要组成部分,内部审计的活动通常不包括()。
A. 投资评估与决策
B. 风险管理
C. 对经营活动及遵守法律法规情况的评价
D. 监督内部控制并检查财务信息和经营信息
[单项选择]如果被审计单位未纠正注册会计师在上一年度审计时识别出的值得关注的内部控制缺陷,注册会计师在执行本年度审计时,下列做法中,正确的是()。
A. 在制定审计计划时予以考虑,不再与管理层沟通 
B. 以书面形式再次向治理层通报 
C. 在审计报告中增加强调事项段予以说明 
D. 在审计报告中增加其他事项段予以说明
[简答题]请结合工作实际,谈谈内部控制缺陷产生的主要原因。
[多项选择]下列各项中,可能表明被审计单位存在值得关注的内部控制缺陷的有( )。
A. 被审计单位内部缺乏通常应当建立的风险评估过程 
B. 注册会计师识别出被审计单位内部控制未能防止的管理层舞弊 
C. 被审计单位重述以前公布的财务报表,以更正由于错误或舞弊导致的重大错报 
D. 管理层未对注册会计师以前已沟通的值得关注的内部控制缺陷采取适当的纠正措施
[单项选择]管道施工中易产生质量缺陷的因素很多要减少产生质量缺陷,必须()产生质量缺陷分析知识.
A. 具备
B. 持有
C. 掌握
D. 进行
[简答题]注册会计师甲和乙在审计D公司年度会计报表时,注意岛屿篝火和付款循环相关的内部控制存在缺陷。他们认为D公司管理当局在资产负债便日故意推迟纪录发生的应付账款,于是决定实施审计程序进一步查找未入账的应付账款。请问注册会计师甲和乙应如何查找未入账的应付账款?

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