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发布时间:2023-09-28 02:08:12

[多项选择]按照《商业银行内部控制评价试行办法》规定,商业银行应建立()的组织结构,明确所有与风险和内部控制有关的部门、岗位、人员的职责和权限,并形成文件予以传达。
A. 分工合理
B. 赏罚到位
C. 职责明确
D. 报告关系清晰

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[单项选择]内部控制评价按照()原则进行。(《商业银行内部控制评价试行办法》第56条)
A. 统-领导,全面管理
B. 统-领导、分级管理
C. 分级领导、分级管理
D. 分级领导、逐级分配
[多项选择]根据《商业银行内部控制评价试行办法》规定,内部控制评价包括--。()
A. 过程评价
B. 行为评价
C. 结果评价
D. 效果评价
[单项选择]《商业银行内部控制评价试行办法》规定内部控制评价应遵循的原则不包括()。
A. 全面性原则统一性原则
B. 独立性原则公正性原则
C. 重要性原则及时性原则
D. 公开性原则有效性原则
[单项选择]按照《商业银行内部控制评价试行办法》的要求,对商业银行内部控制的评价应从充分性、合规性、()和适宜性等四个方面进行。(《商业银行内部控制评价试行办法》第8条)
A. 独立性
B. 公正性
C. 重要性
D. 有效性
[单项选择]商业银行内部控制评价的过程评价不包括()。(《商业银行内部控制评价试行办法》第2条)
A. 内部控制环境、风险识别与评估的评价
B. 内部控制措施的评价
C. 信息交流与反馈的评价
D. 内部控制主要目标实现程度的评价。
[多项选择]按照《商业银行内部控制评价试行办法》规定,监事会的主要责任为()。
A. 负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系
B. 负责监督董事会及董事、高级管理层及高级管理人员履行内部控制职责
C. 负责要求董事、董事长及高级管理人员纠正其损害商业银行利益的行为并监督执行
D. 负责保证高级管理层对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估
[多项选择]按照《商业银行内部控制评价试行办法》规定,董事会的主要责任为()。
A. 负责保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系
B. 负责审批整体经营战略和重大政策并定期检查、评价执行情况
C. 负责确保商业银行在法律和政策的框架内审慎经营,明确设定可接受的风险程度,确保高级管理层采取必要措施识别、计量、监测并控制风险
D. 负责审批组织机构
E. 负责保证高级管理层对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估
[多项选择]按照《商业银行内部控制评价试行办法》规定,高级管理层的主要责任为()。
A. 负责制定内部控制政策,对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估
B. 负责执行董事会决策
C. 负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施
D. 负责建立和完善内部组织机构,保证内部控制的各项职责得到有效履行
[多项选择]根据《商业银行内部控制评价试行办法》,商业银行评价组根据评价实施情况,撰写评价报告,应重点分析()。
A. 被评价机构内部控制体系现状、存在问题及趋势分析
B. 同类银行比较
C. 监管建议
D. 可能的谅解因素
[单项选择]《商业银行内部控制评价试行办法》关于商业银行对内部控制绩效进行持续监测,根据,下列表述错误的是()。
A. 监测内容包括内部控制目标实现程度
B. 监测内容包括法律、法规及监管要求的遵循程度
C. 监测内容包括事故、险情和其他不良内部控制绩效的历史情况
D. 商业银行应建立并保持书面程序,通过适宜的监测活动,对内部控制绩效进行阶段性监测
[单项选择]根据《商业银行内部控制评价试行办法》,关于商业银行对内部控制绩效进行持续监测,下列表述错误的是()。
A. 监测内容包括内部控制目标实现程度
B. 监测内容包括法律、法规及监管要求的遵循程度
C. 监测内容包括事故、险情和其他不良内部控制绩效的历史情况
D. 商业银行应建立并保持书面程序,通过适宜的监测活动,对内部控制绩效进行阶段性监测
[多项选择]商业银行应建立并保持书面程序,对内部控制体系实施评价,确保内部控制体系的()。
A. 充分性
B. 合规性
C. 有效性
D. 适宜性
E. 经济性
[多项选择]根据《商业银行内部控制评价试行办法》规定,商业银行管理评审应就以下()方面提出改进措施并落实。
A. 内部控制体系及其过程的改进
B. 内部控制政策、目标的变更
C. 与内部控制有关资源的需求
D. 内部控制体系评价的结果
[单项选择]商业银行依据《商业银行内部控制评价试行办法》制定服务价格,应至少于执行前()个工作日向银监会报告。
A. 10
B. 15
C. 20
D. 30
[多项选择]商业银行应建立并保持()的内部控制体系,定期或当有关法律法规和其他经营环境发生重大变化时,对内部控制体系进行评审和改进。
A. 系统
B. 透明
C. 文件化
D. 高效
E. 经济
[多项选择]商业银行应建立()的履职评价体系。
A. 董事
B. 监事
C. 外部监事
D. 高级管理层成员
[多项选择]商业银行应建立分工合理、职责明确、报告关系清晰的组织结构,明确所有与风险和内部控制有关的部门、岗位、人员的职责和权限,并形成文件予以传达。特别应考虑()。
A. 建立相应的授权体系,实行统一法人管理和法人授权
B. 必要的职责分离,以及横向与纵向相互监督制约关系
C. 涉及资产、负债、财务和人员等重要事项变动均不得由一个人独自决定
D. 明确关键岗位、特殊岗位、不相容岗位及其控制要求
E. 建立关键岗位定期或不定期的人员轮换和强制休假制度
[单项选择]商业银行应建立并保持(),以规定内部控制相关活动中所涉及记录的标识、生成、贮存、保护、检索、保存期限和处置。
A. 电子文档
B. 书面记录
C. 分类档案
D. 书面程序
[多项选择]商业银行应建立有效管理用户认证和访问控制的流程:()
A. 用户对数据和系统的访问必须选择与信息访问级别相匹配的认证机制,并且确保其在信息系统内的活动只限于相关业务能合法开展所要求的最低限度;
B. 用户调动到新的工作岗位或离开商业银行时,应在系统中及时检查、更新或注销用户身份;
C. 定期评估新技术发展可能造成的影响和已使用软件面临的新威胁。
D. 定期进行信息科技外包项目的风险状况评价。
E. 建立内部审计、外部审计和监管发现问题的整改处理机制。

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