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发布时间:2023-10-30 20:05:30

[单选题] 年6月,国家审计署发布了汶川地震抗震救灾资金审计情况公告,其中曝光了甲银行某支行用“抗震救灾特别费”为该行职工购买名牌运动鞋一事。公告发布后,多家媒体对此做了报道转载。据悉,购置运动鞋的“抗震救灾特别费”为该分行核批给其支行的财务费用。但是,个别媒体和部分网友将这笔款项误认为社会救灾捐款,对此进行严厉谴责,加剧了公众的愤怒,引起巨大社会反响。这种情形是该支行的( )。
A.信用风险
B.流动性风险
C.合规风险
D.声誉风险

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[多选题]XX年X月X日,国家审计署发布了某地抗震救灾资金使用审计情况公告, 其中曝光了XX银行用抗震救灾特别费为该行职工购买名牌运动鞋一事。公告发布后,多家媒体对此新闻做了报道转载。据悉, 购置运动鞋的抗震救灾特别费为其总行核批给该行的财务费用。但个别媒体和部分网友将这笔款项误认为社会救灾捐款,对此进行严厉谴责,加剧了公众的愤怒,引起巨大社会反响。该行可采取以下哪些方法进行声誉风险处置______。( )
A.在重大声誉事件发生后,及时启动应急预案,采取应对措施
B.指定高级管理人员,明确处置权限和职责
C.及时对外发布相关信息
D.及时向银监会或其派出机构递交处置方案
[单选题] 年6月,国家审计署发布了汶川地震抗震救灾资金审计情况公告,其中曝光了A银行某支行用“抗震救灾特别费”为该行职工购买名牌运动鞋一事。公告发布后,多家媒体对此做了报道转载。据悉,购置运动鞋的“抗震救灾特别费”为该分行核批给其支行的财务费用。但是,个别媒体和部分网友将这笔款项误认为社会救灾捐款,对此进行严厉谴责,加剧了公众的愤怒,引起巨大社会反响。这种情形是该支行的( )。
A.信用风险
B.流动性风险
C.合规风险
D.声誉风险
[单选题]审计署固定资产投资审计司重点审计()
A.基础性项目
B.小型项目
C.竞争性项目
D.外资项目
[多选题]审计署专业审计司和派出机构的审计分工原则有:
A.审计项目就近原则
B.审计力量与审计任务相适应
C.节约审计资源
D.有利于提高审计工作效率
E.节省审计时间
[单项选择]国家审计署实行的行政监督是:
A. 主管监督
B. 职能监督
C. 专门监督
D. 财政监督
[单选题]按照《审计署关于内部审计工作的规定》,超出内部审计机构职责的是( )
A.对本单位及所属单位贯彻落实国家重大政策措施情况进行审计
B.对本单位及所属单位的境外机构、境外资产和境外经营活动进行审计
C.起草有关内部审计的法规草案
D.协助本单位主要负责人督促落实审计发现问题的整改工作
[简答题]近日,中央审计委员会办公室、人力资源和社会保障部、审计署表彰全国审计机关先进集体和先进工作者。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央审计委员会主任作出重要指示,向全国审计机关受表彰的先进集体和先进工作者表示衷心的祝贺,希望他们再接再厉、再立新功。
[多选题]按照现行《审计署关于内部审计工作的规定》,下列各项中,属于内部审计机构权限的有:
A.向社会公布审计结果
B.召开与审计事项有关的会议
C.参与研究制定有关的规章制度
D.为所在单位办理纳税申报
E.根据审计结果提出改进管理、提高效益的建议
[单选题]‒年8月2日,国家审计署发布全国社会保障资金审计结果。审计情况表明,“十一 五”期间我国社会保障体系建设实现了历史性跨越,建成了一个世界上()的社会网络。
A.覆盖人口最多
B.保障水平最高
C.城乡差距最小
D.覆盖地域最广
[单选题]法律的渊源是指用以表现法律的各种形式,审计署发布的《中华人民共和国国家审计准则》属于( )。
A.宪法
B.法律
C.行政法规
D.规章
[单选题]我国审计署对其负责,并向其报告工作的是()。
A.全国人民代表大会
B.国务院
C.财政部
D.全国人民代表大会常委会
[简答题]  年 5 月 22 日,财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合发布《企业内部 控制基本规范》(以下简称基本规范),自 2009 年 7 月 1 日起在上市公司范围内施行。2008 年 6 月,A 公司(上市公司)召开董事会,研究贯彻执行基本规范事宜。会议责成 A 公司经 理层根据基本规范中关于建立与实施内部控制的五项原则,抓紧拟订本公司实施基本规范的 工作方案,报董事会批准后执行。2008 年 8 月,A 公司经理层提交了基本规范实施方案, 其要点如下: (1)明确控制目标,本公司实施内部控制的目标,是保证经营管理合法合规、资产安全完 整、财务报告真实可靠,确保聘请会计师事务所进行内部控制审计后获得标准无保留审计意 见。 (2)优化内部环境,严格按照《公司法》建立规范的公司治理结构,明确董事会、经理层、监事会在决策、执行、监督等方面的职责权限。为此,建议在董事会下增设审计委员会,由 总会计师兼任委员会主任;同时,成立本公司内部控制领导小组,由总会计师兼任组长,全权负责本公司内部控制的建设健全和有效实施;在完善公司人力资源政策方面,以业务能力作为选人、用人的决定性标准,培养一支能力过硬的职工队伍。 (3)开展风险评估。紧密围绕设定的控制目标,全面系统持续地收集相关信息,结合本公司实际情况,及时进行风险评估。考虑到外部风险的复杂性和多变性,加之本公司风险分析 力量不足,拟对外部风险忽略不计,重点识别和分析内部风险,根据定性分析结果,主要采取风险规避策略应对风险。 (4)严格控制活动,综合运用手工控制与自动控制、预防性控制与发现性控制相结合的方 法,采用相应的控制措施。将风险控制在可承受范围之内。同时,强化绩效考评控制,将全 体员工实施内部控制的情况作为绩效考评的参考指标。 (5)加强信息沟通,建立信息与沟通制度。明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序,确保信息及时沟通。充分发挥信息技术在信息与沟通中的作用。只要将单一的会计电算 化向全面 ERP 管理系统转化,将控制流程“固化”在信息系统之中,就能杜绝错误和舞弊现象发生。 (6)强化内部监督。研究制定内部控制监督制度,规范内部监督的程序、方法和要求。突出内部监督重点。主要将与财务会计工作密切相关的业务环节和控制流程纳入监督范围。增强监督检查的针对性,把开展专项监督摆在首要位置。重点监督内部控制的运行缺陷,提高内部控制的执行力。为了协调好内部监督与外部审计的关系,建议聘请与本公司合作关系较好的某会计师事务所为建立健全内部控制提供智力支持和咨询服务。并聘请该事务所开展内部控制审计。 要求:
[单项选择]国务院各部、委员会、中国人民银行、审计署和具有行政管理职能的直属机构,根据法律和国务院的行政法规、决定、命令,在本部门的权限范围内制定的规范性文件是()
A. 法律
B. 行政法规
C. 地方性法规
D. 部门规章
E. 国际公约
[简答题]某公司按照财政部、证监会和审计署等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求,建立并实施本公司的内部控制制度。该公司为此召开了董事会全体会议,就内部控制相关重大问题形成决议。关于控制目标摘要如下: 会议首先确定了公司内部控制的目标是要切实做到经营管理合法合规、资产安全,严格按照法律法规及相关监管要求开展经营活动,确保公司经营管理过程不存在任何风险。 要求:根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求,分析、判断该公司董事会会议形成的决议中,关于控制目标有哪些不当之处,并简要说明理由。
[简答题]某公司按照财政部、证监会、审计署、银监会和保监会等五部委发布的《企业内部控制基本规范》的要求,建立并实施本公司的内部控制制度。该公司为此召开了董事会全体会议,就内部控制相关重大问题形成决议。摘要如下: (1)控制目标。会议首先确定了公司内部控制的目标是要切实做到经营管理合法合规、资 产安全,严格按照法律法规及相关监管要求开展经营活动,确保公司经营管理过程不存在任何风险。 (2)内部环境。内部环境是建立和实施内部控制的基础。会议一致通过了优化内部环境的 决议,包括:严格规范公司治理结构,各类业务事项均应提交董事会或股东大会审核批准;调整机构设置和权责分配,做到所有不相容岗位或职务严格分离、相互制约、相互监督;完善人力资源政策,建立优胜劣汰机制,同时注重就业和员工权益保护,认真履行社会责任,加强企业文化建设,倡导诚实守信、爱岗敬业,开拓创新和团队协作精神。 (3)风险评估。会议决定成立专门的风险评估机构,围绕内部控制目标,定期或不定期对内部环境、业务流程等进行全面评估,准确识别公司面临的内外部风险,根据风险发生的可能性和影响程度进行排序,采取相应的风险应对策略。 (4)控制活动。会议明确了公司应从以下三个方面强化控制措施:一是实施全面预算管理, 将各类业务事项均纳入预算控制;二是将控制措施“嵌入“信息系统中,通过现代化手段实现自动控制;三是完善合同管理制度,所有对外发生的经济行为均应签订书面合同。 (5)信息与沟通。会议要求公司完善信息与沟通制度。及时收集、整理与内部控制相关的 内外部信息,促进信息在企业内部各层级之间,企业与外部有关方面之间的有效沟通与反馈;同时建立反舞弊机制,实施举报投诉制度和举报人保护制度,及时传达至全体中层以上员工。确保举报、投诉成为公司有效掌握信息的重要途径。 (6)内部监督。会议强调,内部监督是防止内部控制流于形式的重要保证。为此,公司应当强化内部监督制度,由审计委员会和内部审计机构全权负责内部控制的监督检查,合理保证内部控制目标的实现;审计委员会和内部审计机构在内部监督中发现重大问题,有权直接向董事会和监事会报告。 要求:

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