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发布时间:2023-12-18 03:18:48

[判断题]内部审计报告的内容因审计项目的不同而不同,但主要包括的要素是基本一致的。

更多"内部审计报告的内容因审计项目的不同而不同,但主要包括的要素是基本一致的"的相关试题:

[单项选择]内部审计项目质量控制主要措施不包括()。
A. 指导内部审计人员执行项目审计方案
B. 监督审计实施过程
C. 检查已实施的审计工作
D. 审计项目的性质及复杂程度
[单项选择]建设项目造价审计主要包括基础性项目审计和()以及竞争性项目审计三大部分。
A. 基本建设项目造价审计
B. 技术改造项目造价审计
C. 公益性项目审计
D. 其他投资建设项目造价审计
[多项选择]()指出,审计师在进行内部控制审计项目中的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
A. 《企业内部控制基本规范》
B. 《企业内部控制审计指引》
C. 《企业内部控制应用指引》
D. 《企业内部控制评价指引》
[单项选择]保险公司、保险资产管理公司应每()开展发洗钱内部审计、反洗钱内部审计可以是专项审计或者与其他审计项目同时进行。
A. 一年
B. 两年
C. 三年
D. 五年
[单项选择]内部审计人员必须对被审计的项目保持审计的()。
A. 权威性
B. 客观性
C. 独立性
D. 公正性
[多项选择]内部审计的主要内容包括()。
A. 经营管理的合规性及合规部门工作情况
B. 内部控制的健全性和有效性
C. 会计记录和财务报告的准确性和可靠性
D. 与风险相关的资本评估系统情况
E. 机构运营绩效和管理人员履职情况等
[多项选择]审计人员对被审计单位内部控制进行初步评价的内容主要包括()。
A. 健全性评价
B. 合理性评价
C. 合法性评价
D. 有效性评价
E. 真实性评价
[多项选择]商业银行内部审计部门负责对内部评级体系及风险参数估值的审计工作,审计部门的职责应包括()。
A. 检查信息系统的结构和数据维护的完善程度
B. 检查计量模型的数据输入过程
C. 评估本银行持续符合本指引要求的情况
D. 与高级管理层讨论审计过程中发现的问题,并提出相应的建议
E. 每年一次向董事会报告内部评级体系审计情况
[单项选择]按照内部审计准则的规定,内部审计机构应当向董事会或者最高管理层报请批准的事项主要包括()。
A. 内部审计章程
B. 年度审计计划
C. 人力资源计划
D. 以上都包括
[单项选择]进行项目监测加强内部审计的主要内容是()
A. 培训监测人员
B. 传播材料预试验
C. 规划进展情况
D. 是否按项目要求使用资金
E. 系统化资料收集与保存
[多项选择]内部控制审计的审计意见包括()。
A. 无保留审计意见
B. 带强调段的无保留意见
C. 否定意见
D. 无法表示意见
[多项选择]《商业银行内部审计指引》规定,内部审计人员在从事内部审计活动时()。
A. 不得参与有利益关系的审计项目
B. 不得利用职权谋取私利
C. 不得隐瞒审计发现的问题
D. 不做缺少证据支持的判断
E. 不做误导性陈述
[单项选择]审计委员会交付内部审计主管完全遵守内部审计准则的责任。而审计主管的首要职责是完善章程。下列哪个事项符合审计独立性的陈述:()
A. 按季度向审计委员会报告所有的审计结果
B. 向政府法律部门报告组织管理层的非道德经营行为
C. 确定组织内部控制系统的恰当性和有效性
D. 每月向管理层提交部门预算变动报告。
[判断题]不同的审计组织形式在审计职能的体现上侧重点有所不同,政府审计侧重于经济监督,内部审计侧重于经济鉴证,民间审计侧重于经济评价。
[多项选择]内部控制审计与财务报表审计的区别包括()。
A. 内部控制测试的期间要求不同
B. 对内部控制进行了解和测试的目的不同
C. 测试内部控制运行有效性的范围要求不同
D. 对控制缺陷的评价和沟通要求不同

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