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发布时间:2023-10-20 18:40:55

[多项选择]审计人员对被审计单位内部控制进行初步评价的内容主要包括()。
A. 健全性评价
B. 合理性评价
C. 合法性评价
D. 有效性评价
E. 真实性评价

更多"审计人员对被审计单位内部控制进行初步评价的内容主要包括()。"的相关试题:

[判断题]内部审计人员对内部控制做出评价时,应选择适当的评价标准。
[简答题]审计人员应如何了解、测试及评价小型被审计单位的内部控制?
[多项选择]审计人员评价内部控制时,认为被审计单位以下部门应相互独立的有()
A. 存储部门与材料使用部门
B. 生产计划制订与接受订单
C. 保管与会计记录
D. 成本计算与复核
E. 保管与盘点检查
[多项选择]对内部控制进行初步评价的内容有()。
A. 健全性评价
B. 真实性评价
C. 合理性评价
D. 合法性评价
E. 有效性评价
[单项选择]经过对内部控制初步评价,如果认为内部控制设计不合理,决定不依赖某项内部控制的,审计人员可以()。
A. 转入内部控制测试阶段
B. 提高控制风险评估水平
C. 提高固有风险评估水平
D. 直接进行实质性审查
[单项选择]内部审计人员对内部控制做出评价时,如果管理层没有制定合适的标准,内部审计人员可以基于()的原则选择适当的评价标准。
A. 个人倾向
B. 中庸之道
C. 成本最小化
D. 组织利益最大化
[简答题]审计人员评价内部控制的目的是什么?
[多项选择]审计人员评价内部控制时,认为被审计单位以下部门或职务应相互独立的有()。
A. 存储部门与材料使用部门
B. 生产计划制订与实施
C. 存货保管与会计记录
D. 成本计算与复核
E. 保管与盘点检查
[多项选择]审计人员在对被审计单位的内部控制进行调查了解时,通常采用的方法包括()。
A. 分析
B. 检查管理制度
C. 询问有关人员
D. 观察业务活动
E. 检查文件记录
[单项选择]审计人员对内部控制进行调查后,不可以采用的描述内部控制的方法是()。
A. 文字说明法
B. 调查表法
C. 流程图法
D. 录像与录音法
[简答题]审计人员应如何了解被审计单位的内部控制及主要控制活动?
[多项选择]下列选项中,审计人员对内部控制进行调查后,可以采用的描述内部控制的方法有()。
A. 文字说明法
B. 调查表法
C. 流程图法
D. 录像法
E. 录音法
[判断题]内部审计人员在评价内部控制时,按照项目的性质和需要,既可以对全部控制要素进行评价,也可以只对部分控制要素进行评价。
[简答题]审计人员为何要对内部控制进行了解、测试及评价?
[单项选择]内部审计人员在了解被审计单位的内部控制后,实施符合性测试的范围是()。
A. 有重大缺陷的内部控制
B. 未有效运行的内部控制
C. 初步确定可以依赖的内部控制
D. 有重大影响的内部控制
[单项选择]审计报告是指内部审计人员根据审计计划对被审计单位实施()审计程序后,就被审计单位经营活动和内部控制的适当性、合法性和有效性出具的书面文件。
A. 适当的
B. 全部
C. 必要的
D. 检查和复核
[多项选择]在对内部控制进行初步评价并进行风险评估后,注册会计师通常需要在审计工作底稿中形成结论的有()。
A. 控制本身的设计是否有效
B. 控制是否得到执行
C. 是否信赖控制并实施控制测试
D. 是否实施实质性程序
[判断题]对抗风险的能力是内部审计人员评价被审计单位的控制环境审查的重点内容之一。
[简答题]审计人员应如何理解内部控制应用和评价在审计中的具体应用?

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