题目详情
当前位置:首页 > 财经类考试 > 审计师考试
题目详情:
发布时间:2023-11-26 06:15:59

[多项选择]审计人员评价内部控制时,认为被审计单位以下部门应相互独立的有()
A. 存储部门与材料使用部门
B. 生产计划制订与接受订单
C. 保管与会计记录
D. 成本计算与复核
E. 保管与盘点检查

更多"审计人员评价内部控制时,认为被审计单位以下部门应相互独立的有()"的相关试题:

[多项选择]审计人员评价内部控制时,认为被审计单位以下部门或职务应相互独立的有()。
A. 存储部门与材料使用部门
B. 生产计划制订与实施
C. 存货保管与会计记录
D. 成本计算与复核
E. 保管与盘点检查
[简答题]审计人员评价内部控制的目的是什么?
[判断题]对抗风险的能力是内部审计人员评价被审计单位的控制环境审查的重点内容之一。
[判断题]组织结构和职责划分的合理性是内部审计人员评价被审计单位的控制环境审查的重点内容之一。
[多项选择]审计人员对被审计单位内部控制进行初步评价的内容主要包括()。
A. 健全性评价
B. 合理性评价
C. 合法性评价
D. 有效性评价
E. 真实性评价
[简答题]审计人员应如何了解、测试及评价小型被审计单位的内部控制?
[单项选择]审计报告是指内部审计人员根据审计计划对被审计单位实施()审计程序后,就被审计单位经营活动和内部控制的适当性、合法性和有效性出具的书面文件。
A. 适当的
B. 全部
C. 必要的
D. 检查和复核
[判断题]内部审计人员对内部控制做出评价时,应选择适当的评价标准。
[单项选择]内部审计人员对内部控制做出评价时,如果管理层没有制定合适的标准,内部审计人员可以基于()的原则选择适当的评价标准。
A. 个人倾向
B. 中庸之道
C. 成本最小化
D. 组织利益最大化
[判断题]内部审计包括单位内部审计,部门内部审计。
[单项选择]内部审计人员在(),应向被审计单位送达内部审计通知书,并做好必要的审计准备工作。
A. 进驻被审计单位后
B. 实施审计后
C. 实施审计时
D. 实施审计前
[多项选择]内部审计机构的管理,是指内部审计机构对内部审计人员和内部审计活动实施的()控制、和协调工作。
A. 方案
B. 计划
C. 组织
D. 领导
[单项选择]内部审计人员在内部审计活动中,采用适当的抽样方法从被审查和评价的审计总体中抽取一定数量有代表性的样本进行测试,以样本审查结果推断总体特征并作出相应结论的过程,指的是()。
A. 审计抽样
B. 审计测试
C. 审计复核
D. 统计抽样
[单项选择]内部审计人员在了解被审计单位的内部控制后,实施符合性测试的范围是()。
A. 有重大缺陷的内部控制
B. 未有效运行的内部控制
C. 初步确定可以依赖的内部控制
D. 有重大影响的内部控制
[简答题]审计人员应如何了解被审计单位的内部控制及主要控制活动?
[简答题]审计人员如何与内部审计人员沟通?
[判断题]《内部审计基本准则》适用于各类组织的内部审计机构、内部审计人员及其从事的内部审计活动。
[单项选择]经过对内部控制初步评价,如果认为内部控制设计不合理,决定不依赖某项内部控制的,审计人员可以()。
A. 转入内部控制测试阶段
B. 提高控制风险评估水平
C. 提高固有风险评估水平
D. 直接进行实质性审查
[单项选择]绩效审计,是指内部审计机构和内部审计人员对本组织经营管理活动的经济性、效率性和()进行的审查和评价。
A. 效果性
B. 正确性
C. 合理性
D. 重要性

我来回答:

购买搜题卡查看答案
[会员特权] 开通VIP, 查看 全部题目答案
[会员特权] 享免全部广告特权
推荐91天
¥36.8
¥80元
31天
¥20.8
¥40元
365天
¥88.8
¥188元
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
请使用微信扫码支付

订单号:

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
恭喜您,购买搜题卡成功
重要提示:请拍照或截图保存账号密码!
我要搜题网官网:https://www.woyaosouti.com
我已记住账号密码